你好;? ? 那你就 沖掉進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄即可 。按實(shí)際? 做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去? ?
老師好!之前有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在這張發(fā)票對(duì)方開了紅字,我們報(bào)稅的時(shí)候也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我想問問,賬上我要什么處理,謝謝
我想請(qǐng)問一下,我有一個(gè)月的發(fā)票在未認(rèn)證成功的情況下在賬上做出了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,報(bào)稅上沒有體現(xiàn),我現(xiàn)在要如何處理
老師好,想問一下,以前認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在稅務(wù)局讓進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,但是我賬上的資產(chǎn)已經(jīng)沒有了,我該怎么處理賬務(wù)呢
老師 我想問一下我們之前有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額 在報(bào)稅的時(shí)候填成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,而且這個(gè)不是一張發(fā)票上的 這個(gè)賬需要怎么做賬務(wù)處理呢
老師,21年有個(gè)異常發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅務(wù)局讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我當(dāng)時(shí)記賬:借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,當(dāng)月的時(shí)候由于要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還認(rèn)證了很多進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這樣做賬的話一直有這個(gè)余額掛在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅上面,請(qǐng)問我應(yīng)該如何處理?
注會(huì)會(huì)很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
不處理會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好;? 要處理下的;? 這樣 會(huì)導(dǎo)致你 賬實(shí)不符合的? 以及申報(bào)表都不一致的?