同學你好,企業(yè)所得稅是按年來匯算清繳的。多退少補的意思。
老師,企業(yè)所得稅平時都是預繳,假如我1季度盈利了,交了所得稅,234季度都虧損,一年算下來也是虧損,那么我第1季度交的稅該怎么退呢,這種退所得稅的操作是普片存在的嗎?
老師,我們是建筑施工企業(yè),本年度有預繳企業(yè)所得稅,第一季度預繳348.62,第二季度預繳了838.67,當我填打交企業(yè)所得稅季度申報表時,出現(xiàn)了這種情況。我填上第15行348.67或者348.67+838.67之和,都不行,這里我應(yīng)該怎么填?
老師,每個季度都交了,企業(yè)所得稅,都從銀行賬戶里劃款成功了,怎么還能說是預繳企業(yè)所得稅呢,那不是據(jù)實交了錢了嗎?
老師你好,我把第四季度的企業(yè)所得稅更正了一下人數(shù),然后匯算清繳的時候累計預繳的企業(yè)所得稅帶不出第四季度的金額了,怎么弄呢?本來四個季度都有交所得稅的,現(xiàn)在匯算清繳那里只帶出了三個季度的?這是怎么回事呢?
老師,一至四季度,利潤都是負的,沒交過企業(yè)所得稅,現(xiàn)在匯繳,每個季度都調(diào)減了成本,需要交企業(yè)所得稅,像這種情況,匯繳才交企得稅,會不會罰或是有其他不好的地方嗎?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
那他說的預繳是啥意思,都確定了多少了。怎么還有多退少補又
因為企業(yè)所得稅是按年來的,前面都是按利潤預交,每年的5月30前需要重新匯算清繳,需要調(diào)增或調(diào)減的,多后少交的就再交,多交的就退給你。
怎么退,退哪里去
到時會退回公賬,或者抵以后的企業(yè)所得稅。
或者抵以后得企業(yè)所得稅是啥意思?老板肯定想錢退回來吧?
公戶一般說的是銀行賬戶,那個基本戶嗎
也就是企業(yè)所得稅,都是按年交的,如果當時按季度預繳了,最后年末還是虧損了,就要把季度預繳的稅退回來是吧
退到基本賬戶, 就是你說的這樣,按年來。
老師,我想問下,進項稅額知道了,怎么計算出進項含稅金額呢
進項稅額和進項含稅額?我都沒太明白。
你好 銷項稅額—進項稅額=不含稅收入*增值稅稅負率 銷項稅額,不含稅收入,增值稅稅負率已知,就可以計算出進項稅額,然后通過進項稅額計算進項含稅金額?
就是這個,
一般進項稅額是由客戶開過來的,直接用票做賬就行,不需要算的。你這是書本上的吧,實際工作中直接憑票做賬就行了。
我的意思是說,我要計算,這個月需要多少進項票的意思,你懂了嗎?
假如本月開具的50萬發(fā)票是不含稅價,稅負為1% 那么應(yīng)交增值稅為500000*1%=5000元 50萬的銷項稅額為 50*17%=85000元 那么需要進項為:85000-5000=80000元 需要進項發(fā)票(不含稅價)80000÷17%=470588.24元
470588.24就是我們需要開的進項發(fā)票的金額吧
還有就是,這個要不要考慮,上個月沒有抵扣完的進項稅額呢
那個就是開進項票的金額,要考慮上個月沒抵扣完的進項。
你的意思是說考慮下上個月沒有抵扣完的進項,然后算下這個月需要多少錢的進項是嗎?
是的,就是你說的這樣。
然后老板就會知道這個月需要多少錢的進項票了,是這個意思嗎?
是的呀,這個才是真正需要的進項票。