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老師,飯店購入一次性紙巾,怎么記賬,后期一份兩塊錢賣給顧客

2021-12-03 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-03 16:11

您好,可以記入到低值易耗品里面

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快賬用戶6128 追問 2021-12-03 16:12

老師,能幫我寫下分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-03 16:12

借管理費(fèi)用-低值易耗品? 貸銀行存款

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快賬用戶6128 追問 2021-12-03 16:14

賣給客戶收兩塊錢呢?怎么做

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齊紅老師 解答 2021-12-03 16:14

直接計(jì)入到收入就行了

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快賬用戶6128 追問 2021-12-03 16:15

記入收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-03 16:16

記入低值易耗品就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了

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快賬用戶6128 追問 2021-12-03 16:16

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-03 16:17

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了

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您好,可以記入到低值易耗品里面
2021-12-03
這個(gè)直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本比較合適。
2021-12-03
1.會(huì)員充值時(shí)的會(huì)計(jì)處理: 當(dāng)會(huì)員充值5000元時(shí),店面實(shí)際收到5000元現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬。此時(shí),會(huì)計(jì)分錄如下: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 5000元 貸:預(yù)收賬款 5000元 同時(shí),由于贈(zèng)送了5000元,這部分金額實(shí)際上是店家為了吸引客戶而提供的一種優(yōu)惠,因此在會(huì)計(jì)上通常不會(huì)直接計(jì)入收入,而是作為銷售費(fèi)用或市場推廣費(fèi)用處理。但這里為了簡化處理,可以暫時(shí)將贈(zèng)送的5000元也計(jì)入預(yù)收賬款,但需要在備注中明確這是贈(zèng)送部分。 借:銷售費(fèi)用/市場推廣費(fèi)用 5000元(或根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整科目) 貸:預(yù)收賬款 5000元(備注:贈(zèng)送部分) 1.會(huì)員消費(fèi)時(shí)的會(huì)計(jì)處理: 當(dāng)會(huì)員在后期月份進(jìn)行消費(fèi)時(shí),需要根據(jù)實(shí)際消費(fèi)金額從預(yù)收賬款中沖減。假設(shè)某個(gè)月會(huì)員消費(fèi)了1000元,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:預(yù)收賬款 1000元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000元 如果會(huì)員消費(fèi)時(shí)涉及到增值稅等稅費(fèi),還需要進(jìn)行相應(yīng)的稅費(fèi)處理。例如,如果增值稅稅率為6%,則還需要進(jìn)行以下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 60元(1000元*6%) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 60元(或根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整科目)
2024-05-09
你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2023-12-22
同學(xué)您好。針對(duì)您的問題,可以將收到的10萬元,其中七萬元計(jì)入其他應(yīng)付款,明細(xì)可以寫代收代購款;另外3萬作為設(shè)計(jì)的價(jià)稅合計(jì)款。 借:銀行存款10 貸:其他應(yīng)付款7 主營業(yè)務(wù)收入2.83(不含稅) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)0.17(6%的稅率,具體看貴公司是稅率還是征收率) 等支付7萬貨款時(shí): 借:其他應(yīng)付款7 貸:銀行存款7
2021-12-25
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