同學(xué)你好 這樣做就可以的

請(qǐng)問集團(tuán)公司收財(cái)政撥項(xiàng)目資金,借銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\財(cái)政500,然后轉(zhuǎn)撥給子公司甲,借,預(yù)收賬款\\\\財(cái)政500,貸銀行存款500,甲做賬借,銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\集團(tuán)公司500,現(xiàn)審計(jì)公司講掛預(yù)收賬款\\\\集團(tuán)公司不行,不利于合并報(bào)表,要求調(diào)賬,這樣可以嗎,借,預(yù)收賬款\\\\集團(tuán)公司500,貸,專項(xiàng)應(yīng)付款\\\\xx項(xiàng)目資金(集團(tuán)專撥?
請(qǐng)問集團(tuán)公司收財(cái)政撥項(xiàng)目資金,借銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\\\\\財(cái)政500,然后轉(zhuǎn)撥給子公司甲,借,預(yù)收賬款\\\\\\\\財(cái)政500,貸銀行存款500,甲做賬借,銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\\\\\集團(tuán)公司500,現(xiàn)審計(jì)公司講掛預(yù)收賬款\\\\\\\\集團(tuán)公司不行,不利于合并報(bào)表,要求調(diào)賬,這樣可以嗎,借,預(yù)收賬款\\\\\\\\集團(tuán)公司500,貸,專項(xiàng)應(yīng)付款\\\\\\\\xx項(xiàng)目資金(集團(tuán)專撥?
請(qǐng)問集團(tuán)公司收財(cái)政撥項(xiàng)目資金,借銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\\\\\\\\\\\\\財(cái)政500,然后轉(zhuǎn)撥給子公司甲,借,預(yù)收賬款\\\\\\\\\\\\\\\\財(cái)政500,貸銀行存款500,甲做賬借,銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\\\\\\\\\\\\\集團(tuán)公司500,現(xiàn)審計(jì)公司講掛預(yù)收賬款\\\\\\\\\\\\\\\\集團(tuán)公司不行,不利于合并報(bào)表,要求調(diào)賬,這樣可以嗎,借,預(yù)收賬款\\\\\\\\\\\\\\\\集團(tuán)公司500,貸,專項(xiàng)應(yīng)付款\\\\\\\\\\\\\\\\xx項(xiàng)目資金(集團(tuán)專撥?
請(qǐng)問集團(tuán)公司收財(cái)政撥項(xiàng)目資金,借銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\\\\\財(cái)政500,然后轉(zhuǎn)撥給子公司甲,借,預(yù)收賬款\\\\\\\\財(cái)政500,貸銀行存款500,甲做賬借,銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\\\\\集團(tuán)公司500,現(xiàn)審計(jì)公司講掛預(yù)收賬款\\\\\\\\集團(tuán)公司不行,不利于合并報(bào)表,要求調(diào)賬,這樣可以嗎,借,預(yù)收賬款\\\\\\\\集團(tuán)公司500,貸,專項(xiàng)應(yīng)付款\\\\\\\\xx項(xiàng)目資金(集團(tuán)專撥?
集團(tuán)收財(cái)政,借銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\財(cái)政500,撥給子公司甲借預(yù)收賬款\\\\財(cái)政500,貸銀行存款500,子公司甲做賬,借銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\集團(tuán)公司500,為了合并,子公司和甲公司不需要相互抵消,所以調(diào)科目,這樣調(diào)可以嗎?借,預(yù)收賬款\\\\集團(tuán)公司500,貸,專項(xiàng)應(yīng)付款\\\\xx項(xiàng)目資金500?
公司賣給個(gè)人和公司的雞蛋,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師下午好,我想請(qǐng)問下公司財(cái)務(wù)報(bào)表的庫存很大,老師想讓我們清掉,我看我們財(cái)務(wù)總監(jiān)想了個(gè)辦法當(dāng)過期處理掉了一批庫存讓質(zhì)檢出了個(gè)假的報(bào)告證明這批貨是過期的,直接借,營業(yè)外支出,貸,庫存商品,就處理掉了,他這樣行嗎,這樣進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)不要求轉(zhuǎn)出嗎?
銀行收到了個(gè)人轉(zhuǎn)款過來怎么做會(huì)計(jì)分錄
老板個(gè)人買的車子需要過戶給公司還是需要重新購買新車子?哪個(gè)好些
老師,未分配利潤期末減期初是不是等于利潤表中凈利潤本年累計(jì)
管理會(huì)計(jì)初級(jí)【成本管理】的第五章中涉及期初在產(chǎn)品數(shù)量+本月投入數(shù)量(或上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量)=已完工轉(zhuǎn)下一步驟數(shù)量(或最后步驟完工產(chǎn)成品數(shù)量)+期末在產(chǎn)品數(shù)量: [上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量]不就是等于[期初在產(chǎn)品數(shù)量]嗎?期初在產(chǎn)品數(shù)量不就是上一步驟未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入本步驟嗎?
老師,像有數(shù)控機(jī)床這種企業(yè)的成本怎么核算?
老師你好,請(qǐng)問企業(yè)沒生產(chǎn),已停產(chǎn)但有未分配利潤。就老板一個(gè)有參保,這個(gè)工資可以繼續(xù)發(fā)嗎?
老師,供應(yīng)商給我們銷售折扣,讓我們按照稅收編碼分類,在產(chǎn)品型號(hào)上做紅字信息表 ,我們產(chǎn)品型號(hào)比較多,會(huì)計(jì)是在庫存多的型號(hào)上做紅沖對(duì)嗎?這樣型號(hào)的成本降低,銷售利潤變大,我們應(yīng)該在經(jīng)常銷售的型號(hào)上做紅沖,還是在不是經(jīng)常銷售的型號(hào)上紅沖?因?yàn)楣?yīng)商沒有規(guī)定在具體在什么型號(hào)上紅沖
1781.3怎么算出來的稅呢


專項(xiàng)應(yīng)付款用明細(xì)科目設(shè)二級(jí)明細(xì)比設(shè)供應(yīng)商往來好嗎?
對(duì)的 是這樣操作的
xx項(xiàng)目資金不需要在后面(集團(tuán)公司付)
同學(xué)你好 這個(gè)看你們自己設(shè)置了