同學(xué)你好 這樣可以的哦
請(qǐng)問集團(tuán)公司收財(cái)政撥項(xiàng)目資金,借銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\財(cái)政500,然后轉(zhuǎn)撥給子公司甲,借,預(yù)收賬款\\\\財(cái)政500,貸銀行存款500,甲做賬借,銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\集團(tuán)公司500,現(xiàn)審計(jì)公司講掛預(yù)收賬款\\\\集團(tuán)公司不行,不利于合并報(bào)表,要求調(diào)賬,這樣可以嗎,借,預(yù)收賬款\\\\集團(tuán)公司500,貸,專項(xiàng)應(yīng)付款\\\\xx項(xiàng)目資金(集團(tuán)專撥?
請(qǐng)問集團(tuán)公司收財(cái)政撥項(xiàng)目資金,借銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\\\\\財(cái)政500,然后轉(zhuǎn)撥給子公司甲,借,預(yù)收賬款\\\\\\\\財(cái)政500,貸銀行存款500,甲做賬借,銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\\\\\集團(tuán)公司500,現(xiàn)審計(jì)公司講掛預(yù)收賬款\\\\\\\\集團(tuán)公司不行,不利于合并報(bào)表,要求調(diào)賬,這樣可以嗎,借,預(yù)收賬款\\\\\\\\集團(tuán)公司500,貸,專項(xiàng)應(yīng)付款\\\\\\\\xx項(xiàng)目資金(集團(tuán)專撥?
請(qǐng)問集團(tuán)公司收財(cái)政撥項(xiàng)目資金,借銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\\\\\\\\\\\\\財(cái)政500,然后轉(zhuǎn)撥給子公司甲,借,預(yù)收賬款\\\\\\\\\\\\\\\\財(cái)政500,貸銀行存款500,甲做賬借,銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\\\\\\\\\\\\\集團(tuán)公司500,現(xiàn)審計(jì)公司講掛預(yù)收賬款\\\\\\\\\\\\\\\\集團(tuán)公司不行,不利于合并報(bào)表,要求調(diào)賬,這樣可以嗎,借,預(yù)收賬款\\\\\\\\\\\\\\\\集團(tuán)公司500,貸,專項(xiàng)應(yīng)付款\\\\\\\\\\\\\\\\xx項(xiàng)目資金(集團(tuán)專撥?
請(qǐng)問集團(tuán)公司收財(cái)政撥項(xiàng)目資金,借銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\\\\\財(cái)政500,然后轉(zhuǎn)撥給子公司甲,借,預(yù)收賬款\\\\\\\\財(cái)政500,貸銀行存款500,甲做賬借,銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\\\\\集團(tuán)公司500,現(xiàn)審計(jì)公司講掛預(yù)收賬款\\\\\\\\集團(tuán)公司不行,不利于合并報(bào)表,要求調(diào)賬,這樣可以嗎,借,預(yù)收賬款\\\\\\\\集團(tuán)公司500,貸,專項(xiàng)應(yīng)付款\\\\\\\\xx項(xiàng)目資金(集團(tuán)專撥?
集團(tuán)收財(cái)政,借銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\財(cái)政500,撥給子公司甲借預(yù)收賬款\\\\財(cái)政500,貸銀行存款500,子公司甲做賬,借銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\集團(tuán)公司500,為了合并,子公司和甲公司不需要相互抵消,所以調(diào)科目,這樣調(diào)可以嗎?借,預(yù)收賬款\\\\集團(tuán)公司500,貸,專項(xiàng)應(yīng)付款\\\\xx項(xiàng)目資金500?
事業(yè)單位基本戶支付對(duì)公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫下級(jí)科目嘛
請(qǐng)問:這道題無形資產(chǎn)入賬價(jià)值公允價(jià)200,為啥加6,不是公允價(jià)值按公允價(jià)入賬嗎?
請(qǐng)問:這道題,2022年應(yīng)付債攤余成本為啥多家一個(gè)30*0.09. 23年應(yīng)付債權(quán)攤余成本為啥不減去30*9%
老師,使用權(quán)資產(chǎn)明明算出來是40.1,但是為啥他編分錄又是38.6啊
老師,商貿(mào)行業(yè)會(huì)計(jì)的特點(diǎn)是什么?
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過30萬普票不交稅嗎
老師你好!請(qǐng)幫看一下增值稅申報(bào)表,最后看那一個(gè)是申報(bào)的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
委外的加工費(fèi)是放生產(chǎn)成本原材料還是制造費(fèi)里
試算平衡表期末余額對(duì)不上怎么回事,重算,還是對(duì)不上?
企業(yè)發(fā)放工資,如果沒有購買社保,對(duì)公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎,在浙江跟江蘇
專項(xiàng)應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)為收入嗎
同學(xué)你好 是收入可以的
可要備注(集團(tuán)撥付)呢?
那就不是收入了哦
那是什么呢?
同學(xué)你好 這個(gè)可以是上級(jí)撥款收入