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老師 給員工職員報銷 話費和一些零星的報銷 已付款 但是他還沒有提供發(fā)票 怎么做賬

2021-12-03 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-03 11:17

話費的可以做到福利費里面的 零星報銷,這個具體的是什么業(yè)務的?

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快賬用戶7896 追問 2021-12-03 11:20

拆卸窗戶的墊款 沒有給我發(fā)票的話是用借預付賬款 貸銀行存款嗎

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快賬用戶7896 追問 2021-12-03 11:22

單位主管要求掛往來 不太明白怎么掛往來

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齊紅老師 解答 2021-12-03 11:23

好,寫對方企業(yè)的名字就行。

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話費的可以做到福利費里面的 零星報銷,這個具體的是什么業(yè)務的?
2021-12-03
你好;? 沒有發(fā)票的話; 這個是? 計入管理費用-福利費; 匯算調(diào)增? ?或者是工資表做話補報個稅; 這樣好一些的?
2022-10-17
您好 如果金額一致 可以對沖
2023-05-12
首先,你需要明確這個員工的具體借款和報銷金額,以及公司具體的財務政策。 假設公司規(guī)定員工借款需在離職前還清,員工的借款為40000元,而他的醫(yī)療費用為70000元,公司同意報銷這些費用。 首先,員工離職時,他的借款尚未償還,因此應將這筆借款記為應付賬款。同時,員工的醫(yī)療費用(70000元)應記為公司的費用。 以下是入賬的會計分錄: 1.員工借款尚未償還的部分: 借:應付賬款 40000 貸:其他應收款 - 員工姓名 40000 2.員工的醫(yī)療費用: 借:管理費用 - 員工醫(yī)療費用 70000 貸:其他應付款 - 員工姓名 70000 當公司實際支付報銷款時,應做以下分錄: 借:其他應付款 - 員工姓名 70000 貸:銀行存款 70000 這樣,你就可以按照公司的財務政策入賬,并在實際支付報銷款時進行相應的會計處理。請注意,這只是一種可能的解決方案,具體的處理方式可能因公司的具體情況而異。
2023-09-12
同學你好 這個需根據(jù)發(fā)票核銷的,看下哪個付了哪個沒付
2021-02-03
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