好,已經(jīng)對(duì)方給你提供了服務(wù)的,借管理費(fèi)用咨詢費(fèi),貸銀行存款。
老師,你好!我們是建設(shè)工程公司,我們收到其他咨詢服務(wù)*咨詢服務(wù)的發(fā)票,我們是要怎么做分錄呢。前面付款沒有發(fā)票的分錄做的是借在建工程貸銀存
老師,支付的咨詢服務(wù)費(fèi)還沒收到發(fā)票,怎么做分錄
法律咨詢服務(wù)費(fèi)收到發(fā)票怎么做分錄
咨詢一下,支付財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)服務(wù)費(fèi),已支付完畢,但發(fā)票還未收到,怎么做賬?
我這邊是一家咨詢服務(wù)公司 購(gòu)買了信息咨詢服務(wù) 現(xiàn)在收到了發(fā)票 款還沒付 要怎么做分錄
離職后新公司顯示上家公司未銷戶
老師你好!一般納稅人,收購(gòu)廢紙生產(chǎn)紙纖維,100公斤廢紙可以產(chǎn)出95公斤紙纖維,5公斤是廢紙張用不上分揀出來的,生產(chǎn)環(huán)節(jié)賬務(wù)處理怎么做呢,不考慮其他事項(xiàng)
會(huì)員充值及消費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我們老板他分別跟6個(gè)人合伙了6個(gè)項(xiàng)目,倉(cāng)庫(kù)共用,他們的貨都放一起,就是按各自的訂單讓那個(gè)服裝廠開成本錢,還有包材廠也是根據(jù)各自的訂單讓包材廠開票,退貨呢就供應(yīng)商,那個(gè)服裝廠自己消化了,我們只會(huì)付成交訂單的款,現(xiàn)在他們的發(fā)票是分開開,但是送貨單不分開,送貨單開一起,入同一倉(cāng)庫(kù),這個(gè)會(huì)有事嗎? 比如有個(gè)運(yùn)營(yíng)工作12000,在其中2個(gè)公司服務(wù),這個(gè)運(yùn)營(yíng)的工資就被拆分成6000,這2家公司各付6000,他的工資還可以抵企業(yè)所得稅嗎?這2家都可以抵,還是只能抵其中一家
老師,我們單位是工業(yè)企業(yè),我們買了一批原材料,我們沒給錢他們也沒開發(fā)票,但是材料已經(jīng)到了,怎么做賬啊
老師 想請(qǐng)教一下個(gè)體戶7月開了45萬的發(fā)票,第三季度申報(bào)需要交稅嗎
這個(gè)月企業(yè)要注銷,2025年企業(yè)所得稅算清繳如何做分錄啊?
老師,我公司是小規(guī)模,有人事部、財(cái)務(wù)部,外賬交由代賬公司做,公司財(cái)務(wù)部只有我一個(gè)出納。那工資和社保,由人事做?還是出納做
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,以前年度損益調(diào)整,這個(gè)科目,余額方向,是借方,還是貨方,我沒有學(xué)明白
公司自然人股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)500萬,實(shí)繳注冊(cè)資本50萬,未分配利潤(rùn)-620萬,個(gè)人所得稅繳納多少?
我不知道,發(fā)票會(huì)開專票還是普票
你好以后,發(fā)票到了之后,企業(yè)應(yīng)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
沒看明白老師,你能重新寫下分錄嗎,全部的
暫估借管理費(fèi)用咨詢費(fèi),貸銀行存款 紅沖 借應(yīng)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
老師,我走預(yù)付賬款可以嗎,借預(yù)付,袋銀行,收到發(fā)票借管理費(fèi)用+進(jìn)項(xiàng),袋預(yù)付
沒有問題啊,就是一個(gè)往來科目,代替你用哪個(gè)都行。
好的,老師
不用客氣,工作愉快。
老師,預(yù)付賬款,下邊要設(shè)置2級(jí)科目嗎
二級(jí)科目可以寫對(duì)方的名字。