好,已經(jīng)對方給你提供了服務的,借管理費用咨詢費,貸銀行存款。
老師,你好!我們是建設(shè)工程公司,我們收到其他咨詢服務*咨詢服務的發(fā)票,我們是要怎么做分錄呢。前面付款沒有發(fā)票的分錄做的是借在建工程貸銀存
老師,支付的咨詢服務費還沒收到發(fā)票,怎么做分錄
法律咨詢服務費收到發(fā)票怎么做分錄
咨詢一下,支付財務會計服務費,已支付完畢,但發(fā)票還未收到,怎么做賬?
我這邊是一家咨詢服務公司 購買了信息咨詢服務 現(xiàn)在收到了發(fā)票 款還沒付 要怎么做分錄
老師,您好!我已經(jīng)在個稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個還要在哪里提交嗎?
這個啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因為資金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報?如果現(xiàn)在補,還能補以前年度的發(fā)票(開票時間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補,稅局會強制事后核定嗎,會核定多少。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務讓補2023年到現(xiàn)在的預收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務說的會不會重復繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務設(shè)置科目是應交稅費-教育附加,按理說不是應交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問的
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
我不知道,發(fā)票會開專票還是普票
你好以后,發(fā)票到了之后,企業(yè)應付賬款借管理費用負數(shù),借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。
沒看明白老師,你能重新寫下分錄嗎,全部的
暫估借管理費用咨詢費,貸銀行存款 紅沖 借應付賬款借管理費用負數(shù), 借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。
老師,我走預付賬款可以嗎,借預付,袋銀行,收到發(fā)票借管理費用+進項,袋預付
沒有問題啊,就是一個往來科目,代替你用哪個都行。
好的,老師
不用客氣,工作愉快。
老師,預付賬款,下邊要設(shè)置2級科目嗎
二級科目可以寫對方的名字。