你好,為什么要先調(diào)增
企業(yè)在籌建期發(fā)生的開辦費,應當從開始生產(chǎn)、經(jīng)營月份的次月起,在不短于5年的期限內(nèi)分期扣除。 在會計處理時應在開始生產(chǎn)經(jīng)營當月一次性攤銷,所以在所得稅納稅申報時應進行納稅調(diào)整,在發(fā)生開辦費當年的會計利潤的基礎(chǔ)上調(diào)增應納稅所得額,在以后年度的申報時,應相應調(diào)減應納稅所得額。 老師這個問題我不太理解,我們單位的開辦費所得稅前還要調(diào)增嗎,我就按月攤銷不就可以嗎
籌建期賬務處理是發(fā)生的全部費用計入管理費用-開辦費。如果籌建期賬務處理是發(fā)生的我費用不計入管理費用-開辦費里。正常經(jīng)營方式做會計分錄也算籌建期嗎?匯算清繳時需要全部納稅調(diào)增還是正常匯算清繳就行?
老師,籌建期費用全部進入管理費用開辦費科目,在匯算清繳時仍屬于籌建期間。可以先納稅調(diào)增,等轉(zhuǎn)入生產(chǎn)經(jīng)營后再進行納稅調(diào)減嗎?
老師,我那個籌建期間開辦費還是有點不太明白,既然籌建期不認虧損,那么匯算清繳就調(diào)增。我平時做賬科目一部分費用記入了管理費用―開辦費,像手續(xù)費就記入了財務費用,投資款交的印花稅就記入了稅金及附加,那么在填A104000期間費用明細表,我是分開填管理費用和財務費用嗎?還是把費用加總一起填到管理費用其他欄嗎?
老師,我們公司22年7月份開始籌建的,22年發(fā)生了7萬塊的業(yè)務招待費,當年沒有收入。這個費用我是記得管理費用-業(yè)務招待費,這個費用其實應該是屬于籌建期的業(yè)務招待費,我用業(yè)務招待費這個科目,匯算清繳的時候,還可以按籌建期的標準,去調(diào)增40%嗎?還是必須按100%去調(diào)增?
在產(chǎn)品金額,看哪個會計科目的明細賬?哪些科目相加??
高溫費怎么記賬 還有激勵費 安裝費
商貿(mào)企業(yè)庫存商品是不是賣出去多少貨物多少數(shù)量,就結(jié)轉(zhuǎn)多少貨物多少數(shù)量的成本,同時也只能抵扣多少貨物多少數(shù)量的進項稅額???
SWIFT代碼:INGBNL2A對應的銀行是哪一個
老師,我一直申報工資,社保沒有減員,也一直沒有交社保,有什么影響風險嗎
老師請人給自己的茶園采摘茶葉記人哪里,我采摘后直接銷售茶青,請人是按茶葉多少錢一斤來付錢
往來科目設(shè)置了二級科目就不用設(shè)輔助核算了是吧
老師,接一家企業(yè)的賬要看什么
老師:律所會計需要注意哪些重點?
老師好,因為換了新系統(tǒng),固定資產(chǎn)從上個季度開始忘了錄入了,一直沒有計提怎么辦,剛發(fā)現(xiàn)
因為還在籌建期
你好,稅法按照5年做調(diào)整,會計處理可以一次性處理