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付員工公積金。付員工銷售提成正規(guī)的會計分錄怎么寫

2021-12-02 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-02 15:11

計提借銷售費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款

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快賬用戶8400 追問 2021-12-02 15:18

老師,一般這個工資是當月計提,下月發(fā)放,社保,公積金,是當月計提當月交。是吧。 老師員工提成這塊怎么做。謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-02 15:21

對的是的,提成的是本月發(fā)放上一個月的。

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快賬用戶8400 追問 2021-12-02 15:22

我是說提成怎么做賬老師給寫下分錄

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齊紅老師 解答 2021-12-02 15:22

和公司的是一樣的,和當月的工資是一樣。

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齊紅老師 解答 2021-12-02 15:23

工資是一樣的,和工資的分錄也是一樣的。

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計提借銷售費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2021-12-02
同學好 計提時 借 制造費用-工資50000 -公積金50000*8% 管理費用-工資 10000%2B10000*8% -公積金10000*8% 銷售費用 -工資20000 -公積金20000*8% 貸 應付職工薪酬50000%2B10000%2B20000 其他應付款(50000%2B10000%2B20000)*8%
2021-09-30
計提公積金 借:管理費用/銷售費用/制造費用—公積金(單位部分) 貸:應付職工薪酬—公積金
2025-09-30
計提借管理費用- /社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬- 社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-05-02
同學您好,借:應交稅費-XXX,貸:銀行存款
2022-10-28
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