你好 發(fā)生時就記 借成本費用科目 貸其他應付款?
公司新成立賬上沒有錢,員工幫公司買各種小件都是自己墊錢從淘寶上買,沒有發(fā)票,購物記錄截屏是否可以直接作為報銷依據(jù),另外這些小錢都是另一位員工(老板親信)直接給他們報銷了,記賬:借管理費用開辦費貸:現(xiàn)金,然后借現(xiàn)金,貸其他應付款-個人,是否正確?另外,這名員工(老板親信)自己也墊了很多款買東西,發(fā)票都給財務了,但是說公司現(xiàn)在沒錢,她先不報銷,這種情況怎么記賬呢?
如果公司剛成立,規(guī)模不大,大多業(yè)務都是員工出錢,然后再報銷,記賬時是根據(jù)報銷單填寫時間記賬,還是業(yè)務發(fā)生時記賬,會計分錄是什么樣的,是直接貸到其他應付款個人嗎
老師,您好,截圖中有資產(chǎn)負債表和利潤表那張圖是我要填寫校驗通過后報送得各種表,第二張圖是空表不需要填寫,但是我剛來這家會計師事務所剛兩個多月,是專門承接中石油海外子公司賬務的事務所,我是其中一個記賬會計,一般負責2—3家公司記賬之后出這些報表,這些表勾稽關系填寫都需要填寫,校驗若不通過還得改,平時我看老人工作量都大,我39歲男單身,有一個中級會計師證,本科會計,但是剛轉(zhuǎn)崗做會計,覺得就是天天填寫報表,接觸不到像其他會計所的不同行業(yè)審計業(yè)務,周圍都是比我小的,卷不過他們,這個所職業(yè)發(fā)展有限,頂天再調(diào)崗到合并報表崗位。對我難度也大,想辭職有機會做企業(yè)賬務或者從事我之前的金融培訓工作,老師分析一下,指導下,謝謝
旅游公司內(nèi)賬。相當于公司幫員工購買粽子,我們已經(jīng)收了員工購買粽子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務收入450,然后后面付了款開發(fā)票報銷時,能不能直接沖賬借其他業(yè)務收入,貸銀行存款,就不用走應付賬款這個科目了,還是說一定要走應付賬款這個科目,因為原本是想既然費用去報銷,然后收錢時就先計入了其他業(yè)務收入,但是好像計入費用報銷也不知道行不行,如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目
旅游公司內(nèi)賬。相當于是員工自己付錢買的,價格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購,然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務收入450,然后后面付了款開發(fā)票報銷時,能不能直接沖賬借其他業(yè)務收入,貸銀行存款,就不用走應付賬款這個科目了,還是說一定要走應付賬款這個科目,,因為原本是想走費用去報銷,然后收錢時就先計入了其他業(yè)務收入,但是好像計入費用報銷也不知道行不行,如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時候借:其他應收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個月做的賬,已經(jīng)結(jié)賬,報表已經(jīng)發(fā)給領導了,不想返回去重新做賬,而且當時是收了好幾個員工的錢,都是不同時間收的,一定要在這個月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務收入,貸銀行存款這樣做嗎?
老師,我問下甲方給我們房子抵工程款怎么處理帳務?
國內(nèi)運輸服務,取得的飛機票怎么抵扣?稅務系統(tǒng)里有抵扣票嗎?
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
公司有房產(chǎn)需要交房產(chǎn)稅還需要交土地增值稅嗎
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,報表需要調(diào)整嗎
公司有房產(chǎn)要繳納房產(chǎn)稅和土地增值稅
老師您好,我想咨詢一下一般納稅人開人工費的稅率是多少
老師看看這個分錄盤盈盤虧的分錄對嗎?謝謝老師
老師 我把增值稅表三系統(tǒng)自動帶入的數(shù)刪除 提示我不能刪 這是為什么?我們是建筑行業(yè) 開的發(fā)票不是差額征收為啥不能刪?
老師看看這個分錄盤盈盤虧的分錄對嗎?謝謝老師
就是報銷時寫這個分錄??
報銷完就借其他應付款,貸銀行存款/庫存現(xiàn)金嗎
您好,這樣處理正確的。