你好? 借應(yīng)收賬款 貸收入40000 應(yīng)交稅費(fèi)4000*0.13 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 25000
銷售商品一批增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000000萬元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為650000元,貨款尚未收到。
10 日,銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款 40000 元,增值稅率為13%,該售出商品的成本為 25000 元,款項(xiàng)尚未收到。會(huì)計(jì)分錄
10、甲公司銷售一批商品給乙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100000元,增值稅稅額為13000元。該批商品的成本為70000元??铐?xiàng)未收到。編制確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄。
銷售產(chǎn)品一批,價(jià)目表標(biāo)明不含稅價(jià)格為40000元,增值稅率為13%,商業(yè)折扣為10%,代墊運(yùn)費(fèi)500元,款項(xiàng)尚未收到。該批產(chǎn)品成本30000元。請(qǐng)編制確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。
乙公司為增值稅一般納稅人,7月銷售產(chǎn)品一批,銷售價(jià)款為40000元,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)尚未收到,產(chǎn)品已發(fā)出,該批產(chǎn)品成本18000元。的會(huì)計(jì)分錄
我是5月底工期結(jié)束,為什么要等到6月份發(fā)工資
老師可以舉例講一下錯(cuò)賬怎么調(diào)嗎?
和那個(gè)員工簽訂私車公用合同,那個(gè)員工就可以報(bào)銷加油費(fèi),對(duì)嗎?
老師,公司在2023年處理了一臺(tái)車,當(dāng)時(shí)沒入賬,然后補(bǔ)入賬補(bǔ)提折舊了就清理了,但是當(dāng)時(shí)以10年時(shí)間來折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請(qǐng)教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個(gè)是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實(shí)習(xí)生月工資6000,個(gè)稅怎么計(jì)算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎?
旅行社開了10000元的專票給客戶稅點(diǎn)6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請(qǐng)問一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫存或許,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)付款,,這些都要做平嗎?