你好不包含殘值的。

老師,公司11月份購進(jìn)汽車不含稅54萬,政策規(guī)定可以一次性折舊進(jìn)費(fèi)用,賬務(wù)處理會做,就是我12月份全部折舊完,問題一:報(bào)表有沒有需要填的?(比如企業(yè)所得稅報(bào)表中好像有個固定資產(chǎn)加速折舊,) 問題二:如果平常的報(bào)表不需要填,是不是第二年的匯算清繳要把這個固定資產(chǎn)一次性折舊填進(jìn)去?是納稅調(diào)增嗎?如果納稅調(diào)增了的話,還要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這個政策也沒啥意義,企業(yè)也沒享受優(yōu)惠。
老師,我想問一下我們企業(yè)從銀行借款建造廠房,那么銀行借款這筆利息支出我是應(yīng)該資本化的,但是錯記到財(cái)務(wù)費(fèi)用中了,最終導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額變小了,相當(dāng)于提前確認(rèn)了固定資產(chǎn)的折舊,所以要納稅調(diào)增,那么以后年度我的固定資產(chǎn)計(jì)算需要加上納稅調(diào)增的這部分嗎,還有以前進(jìn)行的納稅調(diào)增在固定資產(chǎn)真的發(fā)生減值時需要在進(jìn)行納稅調(diào)減嗎,我有點(diǎn)蒙了
老師 我想咨詢個問題 當(dāng)年購買的價值不超500萬的固定資產(chǎn) 當(dāng)年匯算清繳可以一次性計(jì)入成本扣除 但是在會計(jì)上 后續(xù)的每年還要繼續(xù)提取折舊 這樣的話提取折舊的部分 以后年度是不是每年要納稅調(diào)增啊
老師你好,固定資產(chǎn)最新的政策,500萬元以下動產(chǎn)可以一次進(jìn)成本的問題,我剛才問了一個老師,但是追問次數(shù)到了,我還要補(bǔ)充問下,馬上第四季度匯算所得稅的時候,要把剩下的未計(jì)提的固定資產(chǎn)全部進(jìn)成本,包括殘值不?還是說只是凈值?
老師,您好,我想問一下500萬以下固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的問題,我們公司是小規(guī)模的,我們估算了一下今年最終的利潤總額是20萬的,我們剛剛買一臺小汽車是30萬的,如果想享受上述的政策,我們只能抵今年的20萬,但我們的車是30萬,剩余的10萬能不能留以后年度再享受一次性扣除呢?第二個問題是,車是含增值稅是30萬,車輛購置稅是2.9萬,還有車內(nèi)的裝潢等費(fèi)用是1.5萬,這3個我們是小規(guī)模的,應(yīng)該全部計(jì)入車的原值對吧?30+2.9+1.5=34.4萬直接入固定資產(chǎn)原值吧?另外有些保險(xiǎn)費(fèi)和車船稅是計(jì)入管理費(fèi)用和稅金及附加的,對嗎?第三個問題,機(jī)動車銷售發(fā)票給了我們第一和第二聯(lián),我在裝訂憑證的時候應(yīng)該裝訂哪一聯(lián)呢?
你好,老師,公司開始注銷,資產(chǎn)負(fù)債表期末清零了,但是企業(yè)所得稅季末資產(chǎn)填0報(bào)不上,最低填0.01,應(yīng)該怎么操作啊?
老師,我們公司進(jìn)口貨物用的信用卡付款,正常報(bào)關(guān)了,能正常繳納關(guān)稅嗎?信用卡付款這個流程會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請問出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有規(guī)格型號,但是報(bào)關(guān)單上商品名稱及規(guī)格型號未填寫有影響嗎
老師好,公司申報(bào)科小對經(jīng)營范圍和收入有啥要求不
營業(yè)執(zhí)照是互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù),開票項(xiàng)目名稱可以開什么
老師 汽車經(jīng)銷商和廠里業(yè)務(wù), 廠里貼息實(shí)際是給客戶,但是客戶通過經(jīng)銷商走金融公司做貸款時候,金融公司給客戶的貼息款扣掉比如2萬貼息應(yīng)放30萬,但是到經(jīng)銷商賬戶只有28萬,然后廠里在把對應(yīng)貼息金額反到經(jīng)銷商的虛擬返利池中,等經(jīng)銷商采購結(jié)算車輛來沖減成本,比如10萬 返利用4萬,廠里開正負(fù)發(fā)票最后票面金額6萬、 我想知道貼息經(jīng)銷商角色做賬時候成本還是代收代付?
老師,我們公司進(jìn)口貨物用的信用卡付款,正常報(bào)關(guān)了,能正常繳納關(guān)稅嗎?信用卡付款這個流程會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
調(diào)整了財(cái)務(wù)報(bào)表,收入增加了,這部分是調(diào)增額,還是調(diào)減額了?記混了
請問一下老師,下規(guī)模蔬菜店開票一般一個月多少免稅,一年開了400萬普票,是否要補(bǔ)交稅,如要補(bǔ)稅率是多少
老師我們公司是高新企業(yè),也是制造業(yè),享受先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減政策。但是我企業(yè)的業(yè)務(wù)有部分工序委托外部加工,部分工序委托外部加工的收入能全額算小林制造業(yè)收入嗎?


老師的之前的意思是帳還是正常做,這就還是要按月提,只是匯算清繳所得稅時,把想要抵扣的費(fèi)用算進(jìn)去就行。
預(yù)繳的時候你就可以填寫,然后匯算清繳再填寫。
好的,謝謝老師耐心的回復(fù)。
不用客氣,工作愉快。