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我們是個(gè)體工商戶餐飲行業(yè),客人吃的飯,原價(jià)263元,有一個(gè)一元妙齡鴿,減了47元,實(shí)際收了客戶216元錢,我們開票了216的電子普通發(fā)票給客戶,這個(gè)怎么寫分錄呢,

2021-12-02 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-02 11:21

同學(xué),你好,可以直接按收入216入賬,因?yàn)槟汩_票金額是216

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快賬用戶3809 追問 2021-12-02 11:22

分錄怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-02 11:24

借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶3809 追問 2021-12-02 12:02

錯(cuò)了吧,那47不計(jì)入嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-02 14:46

你四十七元沒有開發(fā)票,不能確認(rèn)收入的。你開發(fā)票加上這個(gè)四十七確認(rèn)了收入,那四十七可以做銷售費(fèi)用確認(rèn)費(fèi)用,這樣才可以,你沒有開票,所以就不能再管了

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快賬用戶3809 追問 2021-12-02 14:49

我的意思是說我們把47的作為費(fèi)用減除去了,稅法上會(huì)不會(huì)不認(rèn)可,要我們補(bǔ)稅

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齊紅老師 解答 2021-12-02 14:51

你這個(gè)相當(dāng)于是給了人家折扣了,這個(gè)在開票時(shí)可以是按凈收入確認(rèn)收入的

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快賬用戶3809 追問 2021-12-02 14:52

什么意思?沒有懂

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齊紅老師 解答 2021-12-02 14:53

銷售折扣的會(huì)計(jì)分錄: 一、商業(yè)折扣?借:應(yīng)收賬款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 商業(yè)折扣在銷售時(shí)即已發(fā)生,其不構(gòu)成最終成交價(jià)格的一部分,因此,銷售商品確認(rèn)收入的金額應(yīng)是扣除商業(yè)折扣后的金額。 所以不用管你給了多少優(yōu)惠,直接按開票金額入賬確認(rèn)收入

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快賬用戶3809 追問 2021-12-02 14:59

那你給客戶多送充值金額了,但是為啥稅務(wù)局不認(rèn)為你是視同銷售了呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-02 15:47

你充錢只能是預(yù)收賬款,他消費(fèi)多少你開多少的發(fā)票, 你存了1000元,送了200元,你應(yīng)該是卡里有1200 借銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸預(yù)收賬款1200 你消費(fèi)了500元, 借預(yù)收賬款500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500-稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶3809 追問 2021-12-02 15:51

你的意思是說,等真的消費(fèi)了才能確認(rèn)收入是吧?那個(gè)結(jié)賬單要做為附件附進(jìn)去嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-02 15:56

同學(xué),你好,理解對(duì)的

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快賬用戶3809 追問 2021-12-02 16:19

結(jié)賬單要錄入進(jìn)去嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-02 16:20

同學(xué),你好,這個(gè)看企業(yè)的要求,沒有硬性的規(guī)定的

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同學(xué),你好,可以直接按收入216入賬,因?yàn)槟汩_票金額是216
2021-12-02
您好,這個(gè)就是差額計(jì)入銷售費(fèi)用 借 銀行存款 441 財(cái)務(wù)費(fèi)用 488-441=47 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 488 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-12-02
充卡時(shí): 借:銀行存款 5000 貸:預(yù)收賬款 5000 消費(fèi)時(shí): 借:銷售費(fèi)用(按比例分?jǐn)偅?預(yù)收賬款(按比例分?jǐn)偅?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2021-11-30
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額
2021-11-30
充值卡銷售,多少元送100元,決定你的賬務(wù)處理
2021-11-30
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