你好! 個(gè)人代開發(fā)票需要繳納增值稅,附加稅,個(gè)稅等。 在年度匯算清繳的時(shí)候,需要并入計(jì)算的,多退少補(bǔ)。
個(gè)人給公司提供廣告服務(wù),去稅務(wù)局代開發(fā)票需要交哪些稅費(fèi)?
請(qǐng)問老師,個(gè)人給某公司提供財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)、服務(wù)費(fèi)去稅務(wù)局代開發(fā)票,這個(gè)服務(wù)費(fèi)收入怎么計(jì)算個(gè)稅?
個(gè)人給公司提供服務(wù),稅局代開發(fā)票,開咨詢服務(wù)費(fèi),個(gè)人需要交哪些稅呢。交了稅,這個(gè)收入還能并入綜合所得么
請(qǐng)問個(gè)體工商戶申請(qǐng)代開3%的咨詢服務(wù)業(yè)增值稅專用發(fā)票,需要交哪些稅呢,有哪些優(yōu)惠政策嗎,個(gè)人所得稅需要怎么交
個(gè)人為公司提供咨詢服務(wù),公司發(fā)放給個(gè)人勞務(wù)費(fèi)。需要交個(gè)人所得稅這個(gè)我知道,需要交增值稅嗎?依據(jù)的法律法規(guī)具體是哪一條?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
代開當(dāng)場(chǎng)要交的就有增值稅,附加稅和個(gè)稅么?個(gè)稅按什么稅率來交的呢
自然人如果取得經(jīng)營所得收入去稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開發(fā)票的,在代開發(fā)票環(huán)節(jié)就征收個(gè)稅,并且個(gè)稅采用核定征收政策,一般個(gè)稅核定稅率為0.5%-1.5%之間。受票企業(yè)在收到發(fā)票之后是不需要要為個(gè)人進(jìn)行代扣代繳的,由于是經(jīng)營所得,也不會(huì)在次年進(jìn)行個(gè)人所得稅綜合匯算。相比之下勞務(wù)報(bào)酬需要 支付企業(yè)進(jìn)行代扣代繳個(gè)稅,并且稅率高達(dá)20%預(yù)扣率,而經(jīng)營所得不僅不需要支付方代扣代繳,個(gè)稅核定下來也僅為0.5%-1.5%之間,大部分個(gè)人和企業(yè)都更傾向于對(duì)于收入的認(rèn)定是經(jīng)營所得。 勞務(wù)所得由公司代扣代繳個(gè)稅,經(jīng)營所得個(gè)稅0.5%-1.5%之間。具體以實(shí)際為準(zhǔn)。