你好! 建議先按享受免征增值稅那樣申報(bào),在這個(gè)月開具紅字發(fā)票,然后重新開具發(fā)票。
老師您好,我們開發(fā)票本來開的是蔬菜,應(yīng)該開免稅,但是開錯(cuò)了,開了0稅率,報(bào)稅應(yīng)該怎么報(bào)?
發(fā)票開錯(cuò)稅率了應(yīng)該是0開的是1%的這種怎么申報(bào)呢
發(fā)票開錯(cuò)稅率了應(yīng)該是0開的是1%的這種怎么申報(bào)呢,是按照正確的免稅進(jìn)行申報(bào)嗎
老師您好,我1月份開了一張普通發(fā)票,稅率是0,我納稅申報(bào)表填在了附表一免稅那一欄,但是我2月份發(fā)現(xiàn)我開錯(cuò)了,又紅沖了,那我納稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫
老師好,我們開了6600的發(fā)票,是免稅的,我們是蔬菜種植單位,應(yīng)該填第幾行呢,謝謝
速達(dá)軟件,采購(gòu)收貨時(shí)候用移動(dòng)加權(quán)平均法嗎
速達(dá)軟件,采購(gòu)收貨單使用移動(dòng)加權(quán)平均法,銷售開單是用全月一次法嗎
如果這個(gè)軟件丟失文件了,重新安裝一下數(shù)據(jù)是否還在
比如說我小規(guī)模,進(jìn)貨買一個(gè)筆是我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,發(fā)票上我進(jìn)的所有貨物都需要入采購(gòu)收貨單么,然后銷售出去什么貨就入銷售開單
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買的收銀機(jī)用的紙會(huì)計(jì)分錄怎么做
一般納稅人增值稅有優(yōu)惠嗎
老師為啥發(fā)票稅額和有效抵扣的稅的有差距呢?
老師你好,我想問一下,我們買放在村口上面已寫著字的石碑,現(xiàn)在賣出去,那開票石碑要交資源稅嗎?
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減了其他應(yīng)付款,現(xiàn)要調(diào)回來,老師,分錄怎么做?以前分錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:其他應(yīng)付款,貨:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專戶)。預(yù)算會(huì)計(jì)未做。
稅務(wù)師考試什么時(shí)候開始打印準(zhǔn)考證
在一般納稅人表填寫哪一欄
先按免稅收入填寫,再開紅字發(fā)票,重新開具正確的發(fā)票。
免稅收入欄是灰色的填不了
那就先按0稅率申報(bào),開紅字沖回,本月再重新開一張免稅發(fā)票。具體也可以聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)主管部門。
附表一沒有0稅率選項(xiàng)呀,預(yù)征率0肯定不對(duì)
報(bào)表填不了的話,這個(gè)月你可以去稅務(wù)大廳按正確的做紙質(zhì)申報(bào),或者聯(lián)系專管員看怎么處理。