不用管他的哈,等開發(fā)票結(jié)算啊.

老師,我公司現(xiàn)在需要換財務系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個問題,資產(chǎn)負債表的預收賬款期末余額=應收賬款的貸方余額+預收賬款的貸方余額, 比如 預收賬款-A客戶 借方余額5000 預收賬款 -B客戶 貸方余額60000 應收賬款- 甲公司借方 10000 應收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應科目下客戶錄入數(shù)據(jù),結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負債表的期末 應收賬款是70000 預收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負債表的期末余額是 應收賬款 15000 預收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢,我都是按照對應的科目輸入數(shù)據(jù)的。
應收賬款A公司借方余額為負數(shù),也就是預收賬款了對吧,但是實際應收賬款A公司余額是零的,怎么調(diào)整?
老師,2020年我司開票給A公司,分錄: 借:應收賬款(A公司) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅 2021年我司收到賬款,分錄錄錯了,錄為: 借:銀行存款 貸:應收賬款(B公司) 導致應收賬款A公司借方有余額,應收賬款B公司貸方有余額,2021年度已經(jīng)做了年結(jié),請問在2022年度我該怎么調(diào)整這個公司的賬款呢?(就是怎么對沖呢)
xx公司情況如下:1.應收賬款有關(guān)明細賬期末余額情況為:應收賬款-A公司貸方余額6500應收賬款-B公司借方余額300002.應付賬款有關(guān)明細賬期末余額情況為:應付賬款-C公司貸方余額29500應付賬款-D公司借方余額7500I3.預收賬款有關(guān)明細賬期末余額情況為:預收賬款-E公司貸方余額5000計算資產(chǎn)負債表中下列報表項目的期末數(shù):應收賬款、應付賬款、預收賬款
期末應收賬款-A公司借方余額¥400,000,應收賬款-B公司貸方余額¥100,000,預收賬款明細賬C公司貸方余額¥50,000,預售賬款明細D公司借方余額¥40,000,資產(chǎn)負債表中應收賬款項目應該是幾萬元
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
發(fā)票開過了啊
可能當時記賬記錯了方向吧,否則余額是零怎么變成了負數(shù)
那你就 借:預收賬款 貸:應收賬款?? 把賬擺平就是了