不用管他的哈,等開發(fā)票結(jié)算啊.
應(yīng)收賬款A(yù)公司借方余額為負(fù)數(shù),也就是預(yù)收賬款了對(duì)吧,但是實(shí)際應(yīng)收賬款A(yù)公司余額是零的,怎么調(diào)整?
老師,2020年我司開票給A公司,分錄: 借:應(yīng)收賬款(A公司) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 2021年我司收到賬款,分錄錄錯(cuò)了,錄為: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款(B公司) 導(dǎo)致應(yīng)收賬款A(yù)公司借方有余額,應(yīng)收賬款B公司貸方有余額,2021年度已經(jīng)做了年結(jié),請(qǐng)問在2022年度我該怎么調(diào)整這個(gè)公司的賬款呢?(就是怎么對(duì)沖呢)
xx公司情況如下:1.應(yīng)收賬款有關(guān)明細(xì)賬期末余額情況為:應(yīng)收賬款-A公司貸方余額6500應(yīng)收賬款-B公司借方余額300002.應(yīng)付賬款有關(guān)明細(xì)賬期末余額情況為:應(yīng)付賬款-C公司貸方余額29500應(yīng)付賬款-D公司借方余額7500I3.預(yù)收賬款有關(guān)明細(xì)賬期末余額情況為:預(yù)收賬款-E公司貸方余額5000計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表中下列報(bào)表項(xiàng)目的期末數(shù):應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款
期末應(yīng)收賬款-A公司借方余額¥400,000,應(yīng)收賬款-B公司貸方余額¥100,000,預(yù)收賬款明細(xì)賬C公司貸方余額¥50,000,預(yù)售賬款明細(xì)D公司借方余額¥40,000,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款項(xiàng)目應(yīng)該是幾萬(wàn)元
收到錢 借銀行 貸 預(yù)收賬款 a公司 開發(fā)票 借 應(yīng)收賬款a公司 貸 主營(yíng)收入 科目掛錯(cuò)了,現(xiàn)在調(diào)整 分錄是 借 預(yù)收賬款a 貸 應(yīng)收賬款a 還是 借應(yīng)收賬款 a負(fù)數(shù) 借 預(yù)收賬款a公司?
我司上年有兩份服務(wù)費(fèi)發(fā)票要沖紅,話原來是開了300萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)沖紅發(fā)票后就變成了60萬(wàn)的營(yíng)業(yè)額,由于我們是暫估服務(wù)費(fèi)成本,沖紅發(fā)票后我就要把這成本也沖紅,這樣的話我是按300的比例來暫估還是按60萬(wàn)的來暫估?
公司前臺(tái)的logo制作費(fèi)用計(jì)入什么科目?公司銷售商品寄給客戶的樣品計(jì)入什么科目
請(qǐng)問老師,免稅行業(yè)但開的票是9%的增值稅普通發(fā)票,為什么呢?
老師你好,做憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)出納發(fā)工資時(shí)把其中一名工作人員的個(gè)稅多扣了0.03元,個(gè)稅應(yīng)該是89.95元,出納給扣了89.98元,工資銀行也已經(jīng)支付了,現(xiàn)在怎么做賬
老師,我在一家公司買了文具,水果,發(fā)票可以開在一張上嗎?
老師,在特定主體電子稅務(wù)局里,預(yù)繳稅款里水利基金的申報(bào)選哪個(gè)?
殘保金是今年報(bào)去年的,明年報(bào)今年的是嗎
老師好,一般納稅人2022年買的二手設(shè)備,現(xiàn)在處置了,賣給個(gè)人收廢品的,應(yīng)如何開票?那個(gè)稅收編碼合適
老師 我們是做咨 詢服務(wù)的 會(huì)發(fā)生業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)介紹費(fèi) 這個(gè)款怎么做會(huì)計(jì)分錄 但又不能明做的那種 不能透明的
老師請(qǐng)問一下建筑公司季度預(yù)繳部分怎么做分錄的吖?還是跟平常的小規(guī)模那樣做賬就行了?有區(qū)別的嘛?稅款是跟開票一樣的。
發(fā)票開過了啊
可能當(dāng)時(shí)記賬記錯(cuò)了方向吧,否則余額是零怎么變成了負(fù)數(shù)
那你就 借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款?? 把賬擺平就是了