招待費按銷售計算的限額=2460000*0.005=12300,
老師我現(xiàn)在有五萬元的費用,想做一部分招待費,一部分福利費。其中收入是270萬,可以做多少錢的招待費比較合理,到時候不用調(diào),我現(xiàn)在需要看看開些什么票比較合理
老師問一下收入嗯是246萬元,哪招待費最多可以入多少錢不需要納稅調(diào)增
老師,請問下,公司成立到現(xiàn)在還沒發(fā)生過收入,但是當(dāng)年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費15萬元.業(yè)務(wù)招待費要調(diào)增多少呢?
老師。我們業(yè)務(wù)招待費一年3萬,總收入54萬,,,我納稅調(diào)整的多少啊?3萬*60%=1.8萬。3萬-1.8=1.2”。。54*0.005=0.27萬,,,最低就是0.27,我調(diào)增多少?。?/p>
老師,如果我全年不含稅收入是1000萬,那我業(yè)務(wù)招待費是不是最多可以進(jìn)1000萬*0.0083=8.3萬,這個比例最正好,不需要調(diào)增或者調(diào)減,對嗎?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,應(yīng)納稅所得額計算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費用加計扣除的數(shù)據(jù)是自動帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費用,直接投入費用,和其他相關(guān)費用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
請問老師,公司變更地址,基本賬戶沒有變更,賬戶是不是會凍結(jié)?
請問是不是余額表只要損益類都結(jié)轉(zhuǎn)了,報表就肯定會平的?
辦公費一次幾十元,一年共只有幾筆這種無發(fā)票匯算需要調(diào)增嘛?
這一種發(fā)票是做預(yù)付還是做快遞費,他們會給開快遞費發(fā)票嗎?
2024年公司投建的充電站,匯算清繳時一部分施工發(fā)票還沒收到,那么需要納稅調(diào)增嗎?
您好,便利店能開出勞保用品發(fā)票嗎?
物流公司,進(jìn)項發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項開的是山東線路的發(fā)票,請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會不會有風(fēng)險
意思最多能報12300
一直不明白收入額的千分之五,業(yè)務(wù)發(fā)生額的60是什么意思。
老師能給我具體解釋一下嗎就以我現(xiàn)在的246萬為例
是的,最多能報12300,還有就是,即使你只發(fā)生了10000,那么只能報60%,即6000
就是假如我現(xiàn)在報了12300的業(yè)務(wù)招待費,匯算清繳的時候要納稅調(diào)增多少
匯算清繳的時候要納稅調(diào)增12300*0.4