您好 是的 對(duì)應(yīng)明細(xì)科目也算的
老師圖片建筑實(shí)際賬,他們?yōu)樯吨苯佑霉こ淌┕?土建啊 土建不是包括原材料 人工,這樣看不出來(lái)??!預(yù)付賬款項(xiàng)目部 老師這是預(yù)付什么款,看不出來(lái)啊,為什么這樣設(shè)置太簡(jiǎn)單了不 老師問(wèn)下項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算復(fù)雜不,核算這些細(xì)小的材料,我應(yīng)該怎么下手。那么多原材料 我都列出名字科目嗎?老師項(xiàng)目會(huì)計(jì)經(jīng)常涉及到那些明細(xì)科目,列出會(huì)計(jì)分錄?以及注意事項(xiàng)! 老師我作為財(cái)務(wù)怎樣監(jiān)督這些材料,有什么意見嗎?給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)時(shí)候。問(wèn)題較多,耐心回答,寫出會(huì)計(jì)分錄,沒有經(jīng)驗(yàn)拜托,給詳細(xì)回答!
【例題?單選題】下列各項(xiàng)表述中,正確的是( )。 A.與會(huì)計(jì)科目的分類相對(duì)應(yīng),賬戶也分為總分類賬戶和明細(xì)分類賬戶 B.“本年利潤(rùn)”賬戶是指將收入與費(fèi)用進(jìn)行配比的賬戶,因此屬于損益類賬戶 C.“營(yíng)業(yè)外支出”不屬于損益類賬戶 D.賬戶是對(duì)會(huì)計(jì)要素的具體內(nèi)容進(jìn)行分類核算的項(xiàng)目
晚上好各位老師,1、運(yùn)輸公司,接送人的車報(bào)銷的修理費(fèi),普票會(huì)計(jì)分錄是?2、運(yùn)輸公司,接送人的車報(bào)銷修理費(fèi),油費(fèi),增值稅專用發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄是?3、運(yùn)輸公司,工地技術(shù)員專用車報(bào)銷油費(fèi),普票的會(huì)計(jì)分錄(如果開的是增值稅會(huì)計(jì)分錄)呢?應(yīng)交稅費(fèi)下的會(huì)計(jì)科目有兩個(gè)科目,待抵扣與進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,待抵扣與進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的科目都是什么時(shí)候用?會(huì)計(jì)分錄是?請(qǐng)各位老師詳細(xì)列出每個(gè)會(huì)計(jì)科目,謝謝!
老師,D選項(xiàng)為什么是復(fù)合會(huì)計(jì)分錄,它不是只有兩個(gè)總科目嗎?明細(xì)科目也算進(jìn)去?
老師,我們要換系統(tǒng)導(dǎo)出余額表,之前會(huì)計(jì)這個(gè)增值稅是不是做錯(cuò)啦?怎么那么多明細(xì)科目有余額???正常來(lái)說(shuō)每個(gè)月按時(shí)繳稅,不是應(yīng)該只有進(jìn)項(xiàng)稅有余額嗎?
老師,如果別人代開發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
收入類賬戶類似于所有者權(quán)益賬戶,這里的類似于是不是指的他們的借貸方向一致,即都是借-貸+
是的 是指借貸方向性質(zhì) 借方減少 貸方增加
為啥一個(gè)借方寫應(yīng)付利息,一個(gè)寫財(cái)務(wù)費(fèi)用
一個(gè)是先計(jì)提后支付 一個(gè)是不需要計(jì)提 直接支付
好的,那怎么判斷計(jì)息沒有
計(jì)息了的現(xiàn)在支付利息,就記借方:應(yīng)付利息 之前沒計(jì)息,到了支付利息的時(shí)候,現(xiàn)在支付利息,記借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 是這樣嗎?
是的 這樣理解正確的 看利息支付方式
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)