你好,可以掛預付賬款
老師 去年暫估了工程款50萬,今年還未收到發(fā)票,但付了工程款20萬,這個要怎么入賬?
公司建造辦公樓,前期支付的工程款200萬,后續(xù)收到專用發(fā)票100萬,其余未收到,工程未完工,不想掛預付賬款,直接入在建工程暫估入賬的話這個分錄要怎么處理呢?
工程公司,2021年12月開了一筆工程40萬,以開票確認收入,當月暫估了成本5萬票,發(fā)票2022年1月到,到了2月,又有一張成本票回來,12萬,但是我在去年沒有暫估這12萬,這個怎么做分錄?
老師去年底暫估了50萬(借:管理費用50萬,貸:應付-暫估),今年匯算前實際收到發(fā)票35萬,今年的發(fā)票怎么做賬呢
我在去年年底的時候,做了工程施工暫估,會計分錄是,借:工程施工-暫估 200萬,貸:應付賬款-暫估 200萬,結轉成本,借:主營業(yè)務成本-工程 200萬,貸:工程施工-暫估 200萬。今年要紅沖這筆暫估要怎么做分錄啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數據對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產生調增、產生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統報了,我看政策說,可以3年內有幾次線上更正的機會,
中級財務管理,老師為什么這里非付現成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務局,稅務局聯系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻么
老師你好 想問一下自持資產涵蓋哪些 自持資產可以看資產負債表的哪些數據呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應付賬款A廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應付賬款暫估A廠家!做資產負債表時會體現應付和預付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒關系吧,前公司不能申報個稅吧,這邊看到6月前公司申報了失業(yè)金金額,5月離職
老師,我人在湖南,老板的公司在寧波,個稅申報我怎么添加寧波的企業(yè) 個稅扣繳端提示要具體到寧波,我添加企業(yè)的時候只能到浙江省 這個怎么辦
購買二手車沒有進項稅額抵扣,再對外出售后后,收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
【25年新增】 交易性金融資產(債券),期末計提的利息也可以不單獨確認,而通過“交易性金融資產——公允價值變動”科目匯總反映 (3)資產負債表日公允價值發(fā)生變動 借:交易性金融資產——公允價值變動(就近原則) 貸:公允價值變動損 老師這是啥意思???
那等發(fā)票來了才能:借:應付賬款 貸:應付賬款,借:應付賬款 貸:銀行存款
那下個月做:借;應付賬款 貸;應付賬款;借:應付賬款 貸:預付賬款 是么?
你好,發(fā)票來了,沖紅之前暫估的分錄,然后貸方是預付賬款,銀行貸款(剩余的款)
那借:什么;貸:預付賬款
你好,借方就是工程款
可是工程款已經在去年暫估后轉入資產了,不能在計入工程款了
你好,你收到發(fā)票后,需要做沖紅暫估分錄,在做分錄時,把應付賬款改成預付賬款。
你好,付款20萬也是預付,后面尾款的話,直接是借預付賬款,貸銀行存款