您好,這個(gè)是肯定需要交稅的
未分配利潤有20萬,注銷的時(shí)候要繳納分紅個(gè)稅嗎?
請(qǐng)教一下老師,公司注銷時(shí)候存在未分配利潤,注銷的時(shí)候需要按股東分紅繳納個(gè)稅的嗎?
A公司注銷的時(shí)候,賬面還有未分配利潤,是要在注銷前分紅給各股東然后代繳個(gè)人所得稅嗎?可以注銷后再讓獲得紅利的股東自行申報(bào)個(gè)人所得嗎?
個(gè)獨(dú)查賬征收,注銷的時(shí)候未分配利潤期末余額為正,需要繳納股東分紅稅么
老師,A公司未分配利潤500萬,它的股東一個(gè)是法人股東持股比例百分之九十,一個(gè)是自然人股東,持股比例百分之十,這個(gè)A公司在注銷的時(shí)候需要繳納什么稅,按多少繳納?
你好,請(qǐng)問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅
在編制合并報(bào)表抵銷未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益時(shí),是否涉及將土地增值稅計(jì)入的稅金及附加?
老師,報(bào)表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項(xiàng)?
2023年有虧損,2024年預(yù)繳企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)自動(dòng)帶出來了彌補(bǔ)虧損,2024年匯算清繳需要填所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎?
老師 酒店企業(yè)預(yù)付了一年的房租費(fèi)70萬元,房東每個(gè)月給開十萬元發(fā)票,開七個(gè)月,要怎么做賬?
這筆待攤費(fèi)用,怎么理解,第一張入了入營業(yè)務(wù)成本.稅率6%,怎么對(duì)應(yīng)的稅額對(duì)不上
正常企業(yè)都會(huì)存在利潤的,如果按分紅處理交20%個(gè)稅,如果開票100萬出去,又沒有成本費(fèi)用回來沖減利潤,那是不是相當(dāng)于要交20%+2.5%的稅,是不是虧死?這里理解不了
企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅不沖突都是需要繳納的
怎么不沖突呢,稅錢都是老板出呀
企業(yè)所得稅是企業(yè)繳納的,個(gè)人所得稅是個(gè)人取得分紅的時(shí)候才繳納
我的問題是是不是企業(yè)利潤表的利潤注銷時(shí)候都要按分紅交稅
那肯定啊,育利潤肯定按照分紅交,要不肯定不能注銷
正常經(jīng)營的企業(yè)都會(huì)存在利潤的,如果利潤都按20%交稅,那那些利潤幾十萬的幾百萬企業(yè)那豈不是交個(gè)稅都要交好多錢,但是實(shí)際生活中注銷的一般不會(huì)有這種哦。
你可以注銷試試,看看稅務(wù)會(huì)不會(huì)讓你交稅
這個(gè)沒有解決辦法?沒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來的話那是不是我收人家100萬喲交稅都要22.5,那不是虧死
你應(yīng)該就得取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才是正常呢