這種情況你只有聯(lián)系你當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局,后臺(tái)給你變更。
增值稅申報(bào)表33欄那應(yīng)該去0元,但是發(fā)現(xiàn)有很大的金額在那,現(xiàn)在涉及到多交增值稅退稅的事,稅務(wù)局現(xiàn)在咬著稅報(bào)表上顯示我是欠稅的,我查了下2016年2月到5月27欄和30欄是沒有數(shù),這個(gè)要怎么調(diào)整?
老師您好,我在2021年11月1日的時(shí)候提交了升為一般納稅人的申請(qǐng),然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報(bào)增值稅的報(bào)表,上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報(bào)表,截止日期是15號(hào),這個(gè)不應(yīng)該是1月才出現(xiàn)我申報(bào)才對(duì)嘛 不知道為什么這個(gè)月就出現(xiàn)了,老師那我申報(bào)還是不申報(bào)
老師,請(qǐng)問一下因?yàn)樽圆?,調(diào)整2020年12月增值稅申報(bào)表,調(diào)整后有增值稅要交,已交。但是在2021年1月的申報(bào)表33攔上就會(huì)出現(xiàn)這筆調(diào)整后的稅款為欠稅稅款,請(qǐng)問2021的1月底申報(bào)表要怎么處理,這個(gè)欠稅金額才不見
網(wǎng)上說納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說是收入延遲交稅了 要補(bǔ)滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報(bào)表 我就想是不是需要在2021年12月份申報(bào)表里的納稅調(diào)整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報(bào)表里納稅調(diào)整欄填寫負(fù)數(shù) ?因?yàn)楫吘刮?022年四月份開了發(fā)票 交了稅了
稅務(wù)通知21年12月有免稅項(xiàng)目,需要調(diào)整21年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們21年12月有留抵稅額,所以導(dǎo)致修改了21年12月-23年12月增值納稅申報(bào)表,22年4月補(bǔ)交了500多增值稅和滯納金,2023年9月補(bǔ)交附加稅30多元,但是是24年12月扣的稅款,請(qǐng)問這種情況24年怎么調(diào)賬?21年-23年的賬務(wù)和報(bào)表還需要調(diào)整嗎?若以前年度的賬務(wù)和報(bào)表不需要調(diào)整的話,賬上和增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)就不一致了,這樣可以嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?