可以的,可以這么做的。
老師好,小規(guī)模未開票收入貨物是15000,勞務(wù)是-8000,增值稅申報(bào)時(shí)可以直接在貨物的未開票里填寫7000嗎?未開票負(fù)數(shù)填不了。這樣收入和稅款都沒變,只是貨物的未開票收入減少了,服務(wù)的未開票變成零,老師這樣申報(bào)可以嗎?
老師好,請(qǐng)問一下,我們?nèi)ツ昴甑子形撮_票收入,填寫增值稅銷項(xiàng)稅時(shí),當(dāng)時(shí)填在了未開具發(fā)票那一欄,現(xiàn)在我們開了發(fā)票,然后要在未開票收入那里這個(gè)負(fù)數(shù)沖掉之前的數(shù)嗎?
老師,請(qǐng)問一下,有一個(gè)工程,未開票,先申報(bào)增值稅,是不是直接填未開票收入哪里,后面開票了,在未開票收入哪里填負(fù)數(shù)可以嗎?
老師,今年第一季度有未開票數(shù)據(jù),本季度把發(fā)票開出,增值稅申報(bào)直接在未開票收入列填寫負(fù)數(shù)就可以了嗎
當(dāng)月收到了餐飲費(fèi)沒有發(fā)票開了,賬面我是做未開票收入,申報(bào)增值稅未開票收入嗎?下個(gè)月開票的時(shí)候未開票收入沖掉嗎?那塊填負(fù)數(shù)可以吧
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問沖減采購價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤表比之前少啦
一般正常是怎么做呢?什么方法比較好
開票,和你確認(rèn)無票收入時(shí)間差的不長的話,直接按照開發(fā)票的多收入。
不知道什么時(shí)候開票,但是現(xiàn)在要先確認(rèn)一筆收入
你們開發(fā)票是根據(jù)客戶的要求嗎?
就是這筆款比較特殊,先確認(rèn)收入,申報(bào)增值稅,后面在開票?,F(xiàn)在就是不太理解增值稅申報(bào)表這里要怎么處理比較好,應(yīng)為現(xiàn)在申報(bào)了后期是要開票沖掉的,這筆款
你好,那你按上面的來做就可以的,開了發(fā)票紅沖你的無票收入,然后再做開票收入的。
就是在增值稅申報(bào)表里先按無票收入申報(bào),后期開票,再在申報(bào)表無票收入哪里填負(fù)數(shù),在開票這里填正數(shù),這樣可以嗎?能正常申報(bào)不,怕到時(shí)報(bào)不了
哦對(duì)的是的是這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。