同學(xué)你好 就是最后的 還沒賣出去的剩下的 2.對(duì)的
老師,請(qǐng)教一下,我看到我公司以前的財(cái)務(wù)(小規(guī)模,季度申報(bào))申報(bào)增值稅時(shí),其中填寫增值稅不含稅銷售額是401270.62元,然后應(yīng)納稅額是12038.12元,其中本期應(yīng)納稅額減征額2975.5元,應(yīng)納稅額合計(jì)9062.62元,實(shí)際最后她申報(bào)了9062.62元。我想咨詢的是,那個(gè)2975.5元和9062.62元是怎么算來的?為什么我們要繳納9062.62元,現(xiàn)在不是小微企業(yè)減按1%征稅的嗎?不是應(yīng)該繳納增值稅401270.62*1%=4012.71元嗎?
請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè),在土增稅申報(bào)中,什么情況下叫尾盤呢?尾盤應(yīng)該怎么申報(bào)呢?是按照預(yù)征率計(jì)算嗎?
老師,總分機(jī)構(gòu)匯總納稅企業(yè)所得稅,如果總公司和分公司都是虧損的情況下,請(qǐng)問該如何申報(bào),還是規(guī)定的比例分?jǐn)偺潛p額嗎?因?yàn)榘凑展痉謹(jǐn)偙壤?,從營(yíng)業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額三個(gè)比例,是計(jì)算分?jǐn)偟亩愵~,虧損的怎么寫呢
您好,我公司為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)一般納稅人,因之前有按法規(guī)預(yù)交3%的增值稅,后又申請(qǐng)了留抵退稅稅款590萬元,本期開具9個(gè)點(diǎn)稅率的正式發(fā)票,票面金額為6000萬左右,產(chǎn)生稅額550萬左右,,競(jìng)拍土地是花費(fèi)6000萬購(gòu)買政府土地,本期有新收到銷售款200萬,請(qǐng)問我本期的應(yīng)交增值稅是多少,要怎么填寫增值稅申報(bào)表呢。
我公司是小規(guī)模納稅人,2023年1季度的開票稅率是1%,3月份有未開票收入,我按照1%計(jì)算出不含稅金額填入未開票收入申報(bào)表中,但我會(huì)計(jì)賬上1-3月是按3%計(jì)提的增值稅,這樣做有問題嗎?然后發(fā)現(xiàn)稅會(huì)之間的稅額差異有50多元,申報(bào)表中的增值稅額是按照不含1%稅額的不含稅價(jià)計(jì)算得出的,導(dǎo)致不含稅收入是比實(shí)際收入多,請(qǐng)問這種 情況下要怎么處理才合適呢
老師好!小公司就老板一個(gè)人,沒有交社保,9.1號(hào)新規(guī)法人要強(qiáng)制交社保嗎
第二問的約當(dāng)產(chǎn)量為什么是這樣計(jì)算的?紅筆是計(jì)算答案。
你好,我今天去面試,然后那個(gè)老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權(quán)益工具投資出售的時(shí)候,之前公允變動(dòng)也按照當(dāng)時(shí)的匯率變動(dòng)調(diào)整了,但是出售當(dāng)天只有收到的錢按照當(dāng)天匯率計(jì)算,其他的項(xiàng)目為啥不按照匯率計(jì)算了?
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師您好,請(qǐng)問現(xiàn)在注冊(cè)資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,未分配利潤(rùn)是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
前段時(shí)間稅務(wù)機(jī)關(guān)下發(fā)了一個(gè)疑點(diǎn)說是尾盤按照預(yù)征率申報(bào)了,是不是還有別的方式申報(bào)呢?
同學(xué)你好 按照預(yù)征稅率申報(bào)就行了
如果銷售面積沒達(dá)到85%,但稅務(wù)機(jī)關(guān)要求清算,是不是也只能清算了啊?沒有什么回旋的余地吧
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)需要清算