你好 金額不大 借銷售費用易耗品 貸銀行
用銀行存款購買電線款怎么做分錄,我們是個體工商戶餐飲行業(yè)
購買酒水怎么做分錄,我們是個體工商戶餐飲行業(yè)
我們是個體工商戶餐飲行業(yè)的,付王虎報銷款怎么做分錄的
老板宴請的掛賬款,這個會計分錄怎么寫呢?我們是個體工商戶餐飲行業(yè)的
請問電子稅務(wù)局上企業(yè)信息里注冊資本和投資資本總額不一致是什么原因呢?
小規(guī)模納稅人,本季度開增值稅專用發(fā)票21萬,開普通發(fā)票8萬,收入合計29萬,21萬對應(yīng)的增值稅是需要交的,請問普票的8萬對應(yīng)的增值稅要交嗎?
老師,二手車行業(yè)怎么開發(fā)票的?
老師單位食堂充的液化氣費用,領(lǐng)導(dǎo)說走成本,老師怎么走
請問老師: CIF出口發(fā)貨,目前全權(quán)委托給貨代。目前出口的保險發(fā)票,貨代只能給我們開成運費發(fā)票,請問這個有影響嗎? 如果有渠道聯(lián)系保險公司直接做保險,開保費發(fā)票,有必要嗎? 稅務(wù)如果問為什么保費要開成運費,我們怎么解釋呢?PS:我們要退稅的!
一下補報三年的房產(chǎn)稅是不是會扣很多信用等級評分啊
首次出口,但退稅率是0或者不屬于退稅范圍,申報增值稅跟內(nèi)銷一樣嗎?還是按跟平時出口退稅出口增值稅退免稅申報一樣?
小規(guī)模納稅人,季度收入屬于不超30萬免增值稅的情況,那么本季度末是否需要計提該部分收入對應(yīng)的城建稅和附加稅費?因為這部分也是不用交的。如果需要計提城建和附加稅費,又獲得減免,這些分錄怎么做?“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)”里的余額不用交了,轉(zhuǎn)到哪里?
老師,你好,我公司用友T3做了1-4月的賬都做完了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是利潤表里的本年累計數(shù)沒有1-4月份的累計數(shù),只有當(dāng)月4月份數(shù)據(jù),公式該怎么調(diào)?
老師一個供應(yīng)商在愛眼查顯示股權(quán)被凍了,司法被告四十幾條,然后他公司主動打電來問我們公司要不要成本票?他的目的是不是想卷錢跑路?
是4440大不大怎么做分錄的
你好,這個不是建房屋的吧,如果不是建房屋的,按銷售費用里面做就行。
我們是個體工商戶餐飲行業(yè)的
單獨使用借銷售費用,招待費貸銀行存款,這個不屬于大金額的。 如果是裝修的和你的裝修費一塊多。
那我現(xiàn)在怎么做分錄呢
這個是用在哪里噠?
我們餐飲店里
是裝修里面的嗎?如果不是的話,上面寫了分錄啦。
你再寫一遍給我吧準(zhǔn)確的
借銷售費用易耗品貸、銀行存款。
銷售費用低耗品可以不
你好 可以的 可以的