你好是電子普票嗎,同學(xué)。
老師你好,我們是電力安裝公司的一般納稅人,開發(fā)票的時(shí)候能開技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎
老師,給對(duì)方公司開了10000的發(fā)票,對(duì)方公司又開回了一千多的發(fā)票,怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人,開給他們專票,對(duì)方是一般納稅人,開回來普票,稅收類別都是現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)/信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)
老師早上好,我們監(jiān)理公司從12月份開始就升為一般納稅人了,之前對(duì)方給我公司開的成本票都是個(gè)人去國稅代開的勞務(wù)票,或者技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在升為一般納稅人,如果讓他們個(gè)人去國稅開成本票,他們能不能開上專票呢老師
老師,老師那些信息技術(shù)服務(wù)證書費(fèi)用,開的6%的電子普通發(fā)票,表示他們是一般納稅人嗎?如果是一般納稅人為什么不能開專票呢
老師好,請(qǐng)問昨天一個(gè)公司開了6%的普票給我們是信息咨詢服務(wù)費(fèi),這個(gè)是免稅的嗎?他是一般納稅人嗎?為什么一般納稅人開普票也免稅?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增了工資,之后如何做會(huì)計(jì)處理
你好,老師,我們廠子租賃給光伏能源地方,收入租賃費(fèi),那我們開租賃費(fèi)發(fā)票給他們,需要選什么稅收編碼呢
你好,計(jì)提時(shí)分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)貸:專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用經(jīng)費(fèi)分錄:借:專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)貸:銀行存款這樣對(duì)嗎
A公司 給我們開票10萬,實(shí)際結(jié)算9.5萬。怎么做賬呢
老師繳納個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,注銷公司,稅務(wù)上要注意哪些才能完成清稅
老師,項(xiàng)目資本成本中的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是分別指所有者權(quán)益類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)么?
給員工集團(tuán)辦理的意外險(xiǎn)和雇主險(xiǎn),是管理費(fèi)用下設(shè)福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)正確,做到福利費(fèi)不超過工資總額14%可以稅期扣除嗎?
24年申報(bào)增值稅時(shí),按照系統(tǒng)上的數(shù)字申報(bào)了,但是有幾張發(fā)票沖紅了,我在做賬的時(shí)候忘記做負(fù)數(shù)了,導(dǎo)致利潤(rùn)表的營業(yè)收入大于24年所屬期增值稅申報(bào)的收入,所得稅匯算清繳時(shí)提示了,這個(gè)怎么弄。假如所得稅申報(bào)是285萬,增值稅申報(bào)是283,差了2個(gè),這應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,我們用A廠和客戶簽合同,項(xiàng)目完結(jié)的時(shí)候A廠把毛利潤(rùn)轉(zhuǎn)給我們。我們a項(xiàng)目1~4p貨物24萬,按照賬期客戶也應(yīng)該支付24萬,但是客戶只支付了20萬到A廠,1-4p成本就有21萬,如果我按照常規(guī)利潤(rùn)算法就應(yīng)該24-20=4萬,但是廠里不干,因?yàn)槿思覐S里都沒有收到24萬元。我可不可以用20萬/24萬確定一個(gè)進(jìn)度比,然后再乘以我1-4p的總成本得到一個(gè)新成本。最后利潤(rùn):20萬-新成本呢
是的啊自己下載出來
電子發(fā)票都?是普票的,同學(xué)
我知道,我問的是可以開成專票嗎
服務(wù)費(fèi)是可以開專票的
老師,對(duì)方開個(gè)我們六個(gè)點(diǎn)的證書服務(wù)費(fèi),對(duì)方是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
是一般納稅人的,同學(xué)