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老師,個(gè)體工商戶餐飲行業(yè)你咋知道在月末結(jié)轉(zhuǎn)原材料-物料的時(shí)候,該結(jié)轉(zhuǎn)多少原材料到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去呢?

2021-11-29 23:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-29 23:10

同學(xué),這個(gè)根據(jù)你的進(jìn)項(xiàng)原材料的票據(jù)來的。

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快賬用戶2386 追問 2021-11-29 23:12

啥意思???????沒有懂

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齊紅老師 解答 2021-11-29 23:13

你到外面買原材料不是有發(fā)票嗎?根據(jù)這個(gè)來的。

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快賬用戶2386 追問 2021-11-29 23:15

但是每個(gè)月該結(jié)轉(zhuǎn)多少原材料到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去,這個(gè)不知道呀?

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齊紅老師 解答 2021-11-29 23:16

你這個(gè)是對(duì)內(nèi)賬還是外賬?

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快賬用戶2386 追問 2021-11-29 23:18

什么意思?還分內(nèi)外賬嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-29 23:22

外賬是給稅務(wù)局看的,報(bào)稅這塊,內(nèi)賬就是給老板看的。

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快賬用戶2386 追問 2021-11-29 23:50

那跟結(jié)轉(zhuǎn)成本有啥關(guān)系,

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齊紅老師 解答 2021-11-29 23:51

怎么沒關(guān)系了,利潤(rùn)=收入-成本,利潤(rùn)是正數(shù)就需要交稅。

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齊紅老師 解答 2021-11-29 23:53

你如果就是單純的給老板看的,你就根據(jù)老板進(jìn)貨原材料的收據(jù)或者發(fā)票的每星期結(jié)轉(zhuǎn)一次就行了,店里用完了不就要進(jìn)貨嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-29 23:56

如果店里生意好,你就每天結(jié)轉(zhuǎn)一次也行,進(jìn)了多少,用了多少,還剩多少,把用了的結(jié)轉(zhuǎn)掉。

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齊紅老師 解答 2021-11-30 00:00

或者,你把每天進(jìn)的原材料做個(gè)流水賬,到月底算個(gè)總數(shù),然后一次轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去。

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快賬用戶2386 追問 2021-11-30 00:22

你的意思是說,如果做外賬,就想著拉大成本,少繳稅或者不交稅,對(duì)嗎??jī)?nèi)賬,就沒必要這樣,就如實(shí)反應(yīng)進(jìn)了多少成本,掙了多少利潤(rùn)對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-30 07:17

是的,外賬利潤(rùn)少就少交稅,內(nèi)賬就是算給老板看的?

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快賬用戶2386 追問 2021-11-30 09:03

那內(nèi)賬外賬的成本不都一樣嗎?還能給稅務(wù)局看,多算成本,給老板看少算成本嗎?還能這樣子嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-30 09:17

外賬是根據(jù)發(fā)票來的,有些沒發(fā)票的,就不可以抵稅,內(nèi)賬有票沒票都要算,要真實(shí)的數(shù)據(jù)

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快賬用戶2386 追問 2021-11-30 09:27

你的意思是說,比如采購了原材料,供應(yīng)商沒有給我們開發(fā)票,我們就是不能做賬,寫分錄到賬本里面去,如果寫了這筆分錄,分錄后面就要附件對(duì)吧?不然就會(huì)被稅務(wù)局認(rèn)為是假的,是這個(gè)意思嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-30 09:36

是的,就是這個(gè)意思。

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快賬用戶2386 追問 2021-11-30 09:38

那為什么沒有發(fā)票呢?沒有發(fā)票,我們這邊肯定不會(huì)買他的貨呀

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齊紅老師 解答 2021-11-30 09:45

這個(gè)就要問你們那個(gè)進(jìn)貨的為什沒開票了,可以補(bǔ)開的 ,你要客戶補(bǔ)開就行了。

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快賬用戶2386 追問 2021-11-30 09:50

如果沒有發(fā)票,是一定不能入成本的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-30 10:00

是的,對(duì)稅務(wù)局的,沒有發(fā)票,就一定不能做成本。

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同學(xué),這個(gè)根據(jù)你的進(jìn)項(xiàng)原材料的票據(jù)來的。
2021-11-29
月末不要結(jié)轉(zhuǎn)原材料到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2023-08-18
先更正以前月份多領(lǐng)和少領(lǐng)的差額; 借:生產(chǎn)成本(負(fù)數(shù)或正數(shù)) 貸:原材料(負(fù)數(shù)或正數(shù)) 借:庫存商品(負(fù)數(shù)或正數(shù)) 貸:生產(chǎn)成本(負(fù)數(shù)或正數(shù)) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)或正數(shù)) 貸:庫存商品(負(fù)數(shù)或正數(shù)) 更正之后,在按本月領(lǐng)用的正確數(shù)量做領(lǐng)用和生產(chǎn)的分錄
2021-11-19
這個(gè)月把少領(lǐng)的部分,補(bǔ)記就好了
2021-11-08
同學(xué)你好,按照你的做賬方式,報(bào)表里主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該是買菜加結(jié)轉(zhuǎn)的原材料成本
2021-10-12
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