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老師好,工會經(jīng)費(fèi)有返還的優(yōu)惠政策, 我計(jì)提時,借,管理費(fèi)用,貸,應(yīng)付職工薪酬 繳納時,借,應(yīng)付職工薪酬,貸,銀行存款。 那收到返還時,要怎么做分錄???是沖減管理費(fèi)用?還是計(jì)入營業(yè)外收入?或者我的都不對?求正確分錄。 謝謝老師。

2021-11-29 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-29 17:10

您好,您的計(jì)提和繳納分錄是正確的,收到返還時 借:管理費(fèi)用 貸:營業(yè)外收入

頭像
快賬用戶9811 追問 2021-11-29 17:14

老師,我是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則, 也是計(jì)入營業(yè)外收入嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-29 18:29

您好,是的,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是計(jì)入營業(yè)外收入的

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您好,您的計(jì)提和繳納分錄是正確的,收到返還時 借:管理費(fèi)用 貸:營業(yè)外收入
2021-11-29
借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-07-08
你好,返還做計(jì)提,繳納工會經(jīng)費(fèi) 的相反分錄就是了?
2020-12-07
你好,是什么情況會收到工會經(jīng)費(fèi)呢?
2020-08-24
籃子就可以的第二個就是紅沖計(jì)提的 當(dāng)時計(jì)提的時候,應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費(fèi),這個是在貸方,現(xiàn)在在借方
2022-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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