你好,借銀行存款 貸研發(fā)支出
老師,研發(fā)人員的工資做到研發(fā)費(fèi)用之后還需不需要轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用? 分錄:借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi) 貸:研發(fā)支出-+費(fèi)用化支出 這樣對不對?還有,個稅怎么辦?
研發(fā)樣品按收入沖減研發(fā)費(fèi)用,會計科目該怎么做?借方 收入,貸方 研發(fā)支出對不
我公司研發(fā)樣品按收入沖減研發(fā)費(fèi)用,分錄該怎么寫
老師 B選項(xiàng)為什么不對??? 不管是資本化還是費(fèi)用化 不是都應(yīng)該先計入研發(fā)支出嘛 所以研發(fā)支出的借方余額 不就是 研發(fā)項(xiàng)目的全部支出嘛
1、企業(yè)取得研發(fā)過程中形成的下腳料、殘次品、中間試制品等特殊收入時: 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2、收入沖減研發(fā)費(fèi)用時: 借:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)用(紅字) 老師,下面銷項(xiàng)在借方嗎?搜的這個分錄不對?廢料沖研發(fā)費(fèi)用怎么做啊
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時單價和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財務(wù)軟件,錄入期初余額的時候總是不平,差應(yīng)交稅費(fèi)了,應(yīng)交稅費(fèi)-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項(xiàng)-9700.68 銷項(xiàng)62.12 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費(fèi)用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時,需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
不需要視同銷售,增加銷項(xiàng)稅
這個要開發(fā)票的
那就借銀行存款 貸研發(fā)支出 應(yīng)交稅費(fèi)