你好需要計(jì)算做好了給你
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
天吶謝謝老師
1借在途物資100000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額16000 貸應(yīng)付賬款116000
2.借原材料502000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額80200 貸應(yīng)付票據(jù)580000 銀行存款2200
3借應(yīng)收賬款232000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅32000
借主營業(yè)務(wù)成本120000 貸庫存商品120000
借稅金及附加20000 貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交消費(fèi)稅20000
4.借銀行存款40000 貸預(yù)收賬款40000
5.借其他應(yīng)付款2794+707=3501 應(yīng)付職工薪酬43000 貸銀行存款46501
6借管理費(fèi)用1150 貸庫存商品1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅150
7.借應(yīng)付賬款116000 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用2000 銀行存款114000
8借銀行存款69600 貸主營業(yè)務(wù)收入60000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅9600
借稅金及附加6000 貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交消費(fèi)稅6000
9借固定資產(chǎn)90000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額14400 貸銀行存款104400
10.借應(yīng)付利息160000 財(cái)務(wù)費(fèi)用90000 貸銀行存款250000
11.借銀行存款50000 貸其他業(yè)務(wù)收入50000
12.借應(yīng)付賬款300000 貸應(yīng)付票據(jù)300000
13計(jì)提利息580000*0.05*1/12=2416.67 借財(cái)務(wù)費(fèi)用2416.67 貸應(yīng)付票據(jù)2416.67
14.借生產(chǎn)成本_-車間16609 -二車間14276 制造費(fèi)用1185+1307=2492 管理費(fèi)用1053+390+8180 貸應(yīng)付職工薪酬43000
15借稅金及附加60000 貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交城建稅40000 -應(yīng)交教育費(fèi)附加20000