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請問老師,我有一筆勞務(wù)費(fèi)收入1050元,稅前。企業(yè)給扣掉個稅后我實(shí)際收到1000元(1050-800)*80%*20%=50(個稅)。但是企業(yè)讓我去稅務(wù)局開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?請問老師我去稅務(wù)局開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還?交增值稅及附加,請問這個怎么計(jì)算是按照1050為基數(shù)嗎?增值稅1050?(1+3%)*3%=30.58,附加30.58*12%*0.5(個人減半)= 1.83元。請問老師這樣對嗎?

2021-11-28 13:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-28 13:04

您好,是的,您的理解非常正確

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快賬用戶8166 追問 2021-11-28 13:09

我實(shí)際到手的1000-30.58-1.83=967.59元。又少了點(diǎn),請問老師不去稅務(wù)代開發(fā)票給對方企業(yè)也沒事兒吧?

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快賬用戶8166 追問 2021-11-28 13:10

反正錢已經(jīng)給到我了。

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齊紅老師 解答 2021-11-28 13:26

您好,增值稅可以按1%,繳納增值稅及其附加稅部分不繳納個人所得稅

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齊紅老師 解答 2021-11-28 13:26

您好,您最好去開發(fā)票

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您好,是的,您的理解非常正確
2021-11-28
您好,這個是可以這樣計(jì)算的,最后的話是補(bǔ)這個5600的個稅
2024-08-30
您好, 1.實(shí)收租金116490是含稅收入,不用另加增值稅; 2.租金按年收的,收到時一次性繳納增值稅的,所以您9月已經(jīng)一次性申報(bào)繳納,以后沒有應(yīng)稅收入就不需要繳納,零申報(bào)就好; 3.印花稅是按合同繳納,不含稅收入*0.1%,但是如果合同未分開列示稅金和不含稅租金的,按合同金額繳納。如:合同約定年租10萬,租期5年,那印花稅10*5*0.001=0.05萬
2021-01-17
您好,1是的,但是4月后可能免增值稅,2按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個人所得稅,
2022-03-31
同學(xué)你好 這個就是收入減去成本費(fèi)用然后再減去稅費(fèi)
2024-08-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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