您好,是的,您的理解非常正確
請問老師,我有一筆勞務(wù)費(fèi)收入1050元,稅前。企業(yè)給扣掉個稅后我實(shí)際收到1000元(1050-800)*80%*20%=50(個稅)。但是企業(yè)讓我去稅務(wù)局開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?請問老師我去稅務(wù)局開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還?交增值稅及附加,請問這個怎么計(jì)算是按照1050為基數(shù)嗎?增值稅1050?(1+3%)*3%=30.58,附加30.58*12%*0.5(個人減半)= 1.83元。請問老師這樣對嗎?
個人租房給公司,公司要發(fā)票,請問個人去稅務(wù)局代開發(fā)票,個人要繳哪些稅種?稅率各是多少?(我百度里查到1、增值稅:個人租金收入分?jǐn)偤笤率杖氩怀^10萬元的,可享受小規(guī)模納稅人免稅政策,免增值稅及城建稅附加等,2房產(chǎn)稅,分為計(jì)征房產(chǎn)稅的租金收入和不含增值稅的租金收入,這塊沒看懂3、土地使用稅,住房類的免4、印花稅千分之一減半征收5、個稅,也是租金分?jǐn)偤笏銈€稅,但是這個度娘沒有更新扣繳的起征點(diǎn),所以也是不知道)請高手老師答疑!
老師,我們是工程建筑總包公司一般納稅人。老板讓全比如有1000萬的營業(yè)收入,開3個點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi),還有9個點(diǎn)的啥子費(fèi)我忘了,還有13個點(diǎn)的材料費(fèi)。 需要算股東分紅(2個股東)的個稅,增值稅(需要互相抵扣)后,企業(yè)所得稅,附加稅,還有因?yàn)槭掷m(xù)費(fèi)這些 因?yàn)槔习逑胫揽偸杖霚p去這些費(fèi)用最后的凈利潤是多少?問下怎么算
老師 請問一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務(wù)局代開了一張安裝費(fèi)普票95000元做成本發(fā)票,然后當(dāng)時個人所得稅我沒注意看是代扣代繳的(因?yàn)橐郧拔覀冞@邊都是當(dāng)場直接連同增值稅附加稅一起交了)然后我沒做代扣代繳,現(xiàn)在稅務(wù)局查到這種發(fā)票我們沒有做代扣代繳,要我們?nèi)ジ齻€人所得稅報(bào)表,聯(lián)系之前代開發(fā)票那個師傅,但是其實(shí)去代開發(fā)票那個師傅是不承擔(dān)稅錢 都是我們公司去交那個稅錢 然后現(xiàn)在稅務(wù)局的說要按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話要交2萬多的個稅,我查了就是這個安裝師傅如果23年都沒有申報(bào)工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去補(bǔ)個稅 可以這樣算嘛?
老師 問您個問題 我公司4月取得一張個人代開的勞務(wù)發(fā)票(保潔費(fèi))1200元,不含稅金額1188.12,稅額11.88。還收到一張完稅證明12.29(上面是增值稅和城建稅),是保潔去代開發(fā)票的時候繳納的,我公司承擔(dān)這部分開票稅費(fèi)12.29。在同月支付給保潔保潔費(fèi)1200+開票稅費(fèi)12.29=1212.29元,代開發(fā)票的個稅我公司也承擔(dān)。請問個稅怎么計(jì)算,基數(shù)是什么,我公司承擔(dān)的這些稅費(fèi)需要所得稅納稅調(diào)增嗎
老師這個題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個按照有效年級率的方式計(jì)算。 第二提那個也是以970價格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價值嘛 麻煩老師給解答下啥時候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
老師請問一般納稅人以知識產(chǎn)權(quán)為注冊資本如何入賬,知識產(chǎn)權(quán)評估價為300萬
關(guān)于出口退稅。問題一:合同價格是兩部分,產(chǎn)品價格+空運(yùn)費(fèi)。實(shí)際執(zhí)行價格是產(chǎn)品價格+海運(yùn)費(fèi)費(fèi)。請問報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)我需要寫哪個價格?怎么樣才不會影響出口退稅。問題二報(bào)關(guān)單給寫了一美金得運(yùn)費(fèi),是否影響出口退稅?已經(jīng)生成的報(bào)關(guān)單可以再修改嗎?問題三:出口退稅怎么樣才是標(biāo)準(zhǔn)的,具體稅務(wù)會審核哪些要求
老師您好,甲公司是由ABC三家出資成立的,其中C公司以探礦權(quán)出資,比如當(dāng)時探礦權(quán)評估價10500元,10000元計(jì)入實(shí)收資本,剩余500元沒有放到資本公積,當(dāng)時會計(jì)做賬是借:無形資產(chǎn)10000 貸:實(shí)收資本,時隔多年,現(xiàn)在又要求將500元計(jì)入資本公積,所以又做了借:無形資產(chǎn)500 貸:資本公積500,請問這個資本公積在所有者權(quán)益變動表中該放在哪里?另外還有一個問題,這個探礦權(quán)當(dāng)時出資入賬當(dāng)月就攤銷了,一直攤銷到2023年底,之后改按產(chǎn)量法攤銷,所以從2024年開始停止攤銷。因?yàn)楝F(xiàn)在處于基建期,沒有產(chǎn)量,還想問這500元是否要考慮自當(dāng)時無形資產(chǎn)投資入賬的攤銷調(diào)整嗎?
增值,附加,進(jìn)項(xiàng),這幾個我一直不懂,請能給我詳細(xì)解答嗎?
不可以確認(rèn)授權(quán),咋樣處理
老師 初級會計(jì)報(bào)名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
我實(shí)際到手的1000-30.58-1.83=967.59元。又少了點(diǎn),請問老師不去稅務(wù)代開發(fā)票給對方企業(yè)也沒事兒吧?
反正錢已經(jīng)給到我了。
您好,增值稅可以按1%,繳納增值稅及其附加稅部分不繳納個人所得稅
您好,您最好去開發(fā)票