你好 借 成本費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
老師 補(bǔ)交海關(guān)稅款,認(rèn)證了還沒有做進(jìn)項(xiàng)抵扣,但是做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,不想做稅額抵扣了,可以直接計(jì)入成本嗎?怎么做分錄?
2019年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅,認(rèn)證了,但會計(jì)沒有進(jìn)行抵扣,今年稅務(wù)通知可以抵扣了,應(yīng)該如何做分錄?
老師,請問19年申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額有問題,1、申報(bào)表已認(rèn)證,賬上分錄做錯,沒有做到進(jìn)項(xiàng)稅額,全部計(jì)入費(fèi)用;2、19就是已認(rèn)證申報(bào)抵扣,但是19年未入賬。20年的申報(bào)有認(rèn)證抵扣了的發(fā)票,但是賬上也沒有做賬,這種我應(yīng)該在當(dāng)期怎么調(diào)整嗎?
老師,之前會計(jì)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,由于我未見到發(fā)票未進(jìn)行做賬,后續(xù)發(fā)票也一直沒有補(bǔ)進(jìn)來,但是申報(bào)的時候已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在想把這個進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做(認(rèn)證抵扣但未做賬)
去年的一張進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證了,但是這個進(jìn)項(xiàng)票和企業(yè)主營業(yè)務(wù)無關(guān),是咨詢費(fèi),當(dāng)時記了管理費(fèi)用直接用銀行付款,沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額這一筆分錄,想問一下現(xiàn)在應(yīng)該怎么把這筆進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)去
請問個體戶怎么申報(bào)員工的工資?
歸集研發(fā)費(fèi)用,應(yīng)該用成本類科目研發(fā)支出歸集,月末轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用,還是直接在管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目下歸集,還是兩種都可以?
老師,我們承接了政府招標(biāo)的病死樹清理項(xiàng)目,我們給他們開具6%發(fā)票,但是這個我們不自己干,是又分包給另外一個供應(yīng)商干,請問我們和供應(yīng)商之間應(yīng)該簽訂什么合同,是勞務(wù)分包合同么?在財(cái)務(wù)方面需要明確注意什么事項(xiàng)?因?yàn)闃I(yè)務(wù)讓判斷下簽訂什么類型的合同?
請問一張藍(lán)票已開部分退貨紅沖的發(fā)票,還能在再次對這張藍(lán)票開沖紅紅票的時候,在紅字信息表上沖紅原因那里勾選“開票有誤嗎”
小規(guī)模納稅企業(yè)申請核定征收,是怎么交稅?怎么做賬?
老師,我想問下例如A公司小規(guī)模納稅人向B茶廠購入茶包放在B茶廠,A公司設(shè)計(jì)印刷好的包裝盒發(fā)給B茶廠,包裝盒又是A公司付款的,印刷廠又把發(fā)票開給A公司,但又是由B茶廠打包好茶包,這里B茶廠把加工打包的費(fèi)用攤到茶葉里,A公司通過線上平臺賣出成品茶盒,發(fā)貨又是由B茶廠發(fā)貨,物流由B茶廠負(fù)責(zé),相當(dāng)于A公司倉庫設(shè)在B茶廠,這樣A公司工作流程及賬務(wù)如何處理,這里是不是B茶廠開不了加工費(fèi),只是把加工費(fèi)攤到茶包里是不是不合理,就體現(xiàn)不出茶包怎么成的茶盒了
a公司匯票背書給b公司 b公司背書給c公司 c公司背書給d公司 d公司匯票到期收到的是b公司的款 d公司如何做賬 分錄可以寫下abcd編號嗎
匯票可以是借款性質(zhì)的還款嗎 還是只針對貨款
你好,合同保全代位權(quán)和撤銷權(quán)是以債權(quán)人到期債權(quán)為限 還是以次債務(wù)人的債權(quán)到期為限
老師,老板要注冊一個IT技術(shù)公司,注冊科技有限公司就可以了吧?
還需要做以前年度損益么?
你好,金額不大的話不需要。
金額有7萬
你好,你們一年的收入是多少?
今年到現(xiàn)在有300萬
你好,同學(xué)說的7萬是指進(jìn)項(xiàng)稅就有7萬嗎?
是的,進(jìn)項(xiàng)稅
你好,那還是通過以前年度損益調(diào)整來做吧。
那會計(jì)分錄怎么做呢?
你好, 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
為什么這里還有應(yīng)交企業(yè)所得稅啊?
你好,因?yàn)槿ツ甑某杀径嗔藢?dǎo)致你們少交企業(yè)所得稅了,這里要補(bǔ)上去。
這個我懂,可是這里應(yīng)交企業(yè)所得稅的金額不寫7萬吧,7萬增加的是成本需要按今年收入成本結(jié)合一起算企業(yè)所得稅吧
就等于今年我的成本需要減少7萬,然后結(jié)合收入再算企業(yè)所得稅吧
你好,不是的,是現(xiàn)在需要補(bǔ)交,不是7萬,是用7萬*企業(yè)所得稅稅率