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去年有幾筆進項稅已認證申報抵扣,但付款直接全進了成本沒有把進項稅入賬該怎么做會計分錄

2021-11-28 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-28 11:17

你好 借 成本費用 負數(shù) 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額

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快賬用戶2647 追問 2021-11-28 11:17

還需要做以前年度損益么?

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齊紅老師 解答 2021-11-28 11:18

你好,金額不大的話不需要。

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快賬用戶2647 追問 2021-11-28 11:21

金額有7萬

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齊紅老師 解答 2021-11-28 11:24

你好,你們一年的收入是多少?

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快賬用戶2647 追問 2021-11-28 11:29

今年到現(xiàn)在有300萬

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齊紅老師 解答 2021-11-28 11:32

你好,同學說的7萬是指進項稅就有7萬嗎?

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快賬用戶2647 追問 2021-11-28 13:53

是的,進項稅

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齊紅老師 解答 2021-11-28 13:56

你好,那還是通過以前年度損益調(diào)整來做吧。

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快賬用戶2647 追問 2021-11-28 13:57

那會計分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-28 14:22

你好, 借應交稅費-進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 應交稅費-應交企業(yè)所得稅

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快賬用戶2647 追問 2021-11-28 14:33

為什么這里還有應交企業(yè)所得稅???

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齊紅老師 解答 2021-11-28 14:35

你好,因為去年的成本多了導致你們少交企業(yè)所得稅了,這里要補上去。

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快賬用戶2647 追問 2021-11-28 14:38

這個我懂,可是這里應交企業(yè)所得稅的金額不寫7萬吧,7萬增加的是成本需要按今年收入成本結合一起算企業(yè)所得稅吧

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快賬用戶2647 追問 2021-11-28 14:39

就等于今年我的成本需要減少7萬,然后結合收入再算企業(yè)所得稅吧

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齊紅老師 解答 2021-11-28 14:39

你好,不是的,是現(xiàn)在需要補交,不是7萬,是用7萬*企業(yè)所得稅稅率

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你好 借 成本費用 負數(shù) 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2021-11-28
您好,可以計入成本,借庫存商品,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)
2020-08-31
你好,什么原因需要做轉出是不想抵扣嗎?如果是的話,在附表二進項轉出有一個奇葩。
2021-07-02
你好 認證后分錄 是 ,借進項,貸成本 就是原來科目?
2022-05-17
1、確認進項稅,然后沖減費用 2、直接補入帳就可以了
2020-11-13
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