你好 借 成本費用 負數(shù) 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額

老師 補交海關稅款,認證了還沒有做進項抵扣,但是做了待抵扣進項稅額,不想做稅額抵扣了,可以直接計入成本嗎?怎么做分錄?
2019年有一筆進項稅,認證了,但會計沒有進行抵扣,今年稅務通知可以抵扣了,應該如何做分錄?
老師,請問19年申報表進項稅額有問題,1、申報表已認證,賬上分錄做錯,沒有做到進項稅額,全部計入費用;2、19就是已認證申報抵扣,但是19年未入賬。20年的申報有認證抵扣了的發(fā)票,但是賬上也沒有做賬,這種我應該在當期怎么調(diào)整嗎?
老師,之前會計認證抵扣了一張進項發(fā)票,由于我未見到發(fā)票未進行做賬,后續(xù)發(fā)票也一直沒有補進來,但是申報的時候已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在想把這個進項稅轉出應該怎么做(認證抵扣但未做賬)
去年的一張進項票已經(jīng)認證了,但是這個進項票和企業(yè)主營業(yè)務無關,是咨詢費,當時記了管理費用直接用銀行付款,沒有做應交稅費-進項稅額這一筆分錄,想問一下現(xiàn)在應該怎么把這筆進項稅額做進去
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設立的相關資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
還需要做以前年度損益么?
你好,金額不大的話不需要。
金額有7萬
你好,你們一年的收入是多少?
今年到現(xiàn)在有300萬
你好,同學說的7萬是指進項稅就有7萬嗎?
是的,進項稅
你好,那還是通過以前年度損益調(diào)整來做吧。
那會計分錄怎么做呢?
你好, 借應交稅費-進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 應交稅費-應交企業(yè)所得稅
為什么這里還有應交企業(yè)所得稅???
你好,因為去年的成本多了導致你們少交企業(yè)所得稅了,這里要補上去。
這個我懂,可是這里應交企業(yè)所得稅的金額不寫7萬吧,7萬增加的是成本需要按今年收入成本結合一起算企業(yè)所得稅吧
就等于今年我的成本需要減少7萬,然后結合收入再算企業(yè)所得稅吧
你好,不是的,是現(xiàn)在需要補交,不是7萬,是用7萬*企業(yè)所得稅稅率