您好 沒(méi)有銷項(xiàng)不勾選進(jìn)項(xiàng) 可以零申報(bào)的
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人本期沒(méi)有收入,沒(méi)有銷項(xiàng)稅只有進(jìn)項(xiàng)稅,那么本期報(bào)稅是不是所得稅0申報(bào),增值稅只報(bào)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅就行了
老師什么叫0申報(bào),我9月份沒(méi)有銷售,所以我沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),當(dāng)月沒(méi)有繳納增值稅,季度繳納了環(huán)保稅和土地稅,剛聽(tīng)到一個(gè)視頻說(shuō)0申報(bào)不能彌補(bǔ)之前年度的虧損了
當(dāng)期沒(méi)有銷項(xiàng),所以沒(méi)抵扣進(jìn)項(xiàng),等于增值稅0申報(bào)了,這個(gè)有沒(méi)有關(guān)系,我聽(tīng)課老師說(shuō)不能0申報(bào)
老師,我這個(gè)月沒(méi)沒(méi)有勾選進(jìn)項(xiàng),也沒(méi)銷售收入,是否增值稅都是0申報(bào)就可以了
老師,我們有可以直接抵扣的進(jìn)項(xiàng),比如火車票代扣代繳增值稅,但是目前沒(méi)有收入是籌建期增值稅都是0申報(bào)沒(méi)填進(jìn)項(xiàng)。我想問(wèn)的是,這些進(jìn)項(xiàng)以后等有收入了再申報(bào)增值稅的時(shí)候填進(jìn)去,是否有影響?
老師好,個(gè)體工商戶25年需要年報(bào)嗎?幾號(hào)截止?在哪里申報(bào)?第一次不太理解,謝謝
老師好,我們公司第二季度需要交8000企業(yè)所得稅,老板一直未交,現(xiàn)在匯算清繳需要退稅8000多,這種情況怎么辦呢
老師,一般年假是在12月31日之前修完是吧
1.中國(guó)公民李某在境內(nèi)甲公司任職,2020年收人如下:(1)2020年1--12月每月在該公司取得工資薪金收人18000元(2)每月“三險(xiǎn)一金”個(gè)人繳費(fèi)均為4500元;(3)從1月份開(kāi)始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除合計(jì)3000元(4)2020年5月從乙公司取得勞務(wù)報(bào)酬所得收人30000元;(5)2020年6月從丙公司取得稿酬所得收人2000元;(6)2020年9月從丁公司取得特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元;要求:(1)計(jì)算李某每月應(yīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅;(2)計(jì)算李某年終匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。
老師請(qǐng)教一下 比如我 10號(hào)預(yù)付款給 a公司、 15號(hào)收到發(fā)票 、 我可以只記 10號(hào)的銀行付款的記賬憑證、然后 15號(hào)的發(fā)票也附在10號(hào)的付款時(shí)候的記賬憑證上嗎
老師,你好!有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下。我們有一票貨已做了出口退稅,但現(xiàn)在國(guó)外那邊要退運(yùn)。我們?cè)趺唇o稅局補(bǔ)稅,然后再開(kāi)補(bǔ)稅證明給海關(guān)。
兩個(gè)股東,注冊(cè)資金20萬(wàn),認(rèn)繳。有一個(gè)股東想退出,他剛成立公司時(shí)自己往銀行公戶轉(zhuǎn)了2300元的投資款。另外一個(gè)股東未轉(zhuǎn)入公戶。那2300元可以直接公戶退給要退出的那個(gè)股東嗎
老師我想咨詢一下,我一直沒(méi)有報(bào)考修理初級(jí)職業(yè)技能鑒定,但是我已經(jīng)滿4年修理經(jīng)驗(yàn)了,比方說(shuō)我今年報(bào)考初級(jí)考過(guò)了,等到明年滿5年可以報(bào)考中級(jí)嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下合作社投資人出資時(shí)間是2029年2月10日,在稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行變更時(shí)有效起止時(shí)間填什么呀?
采購(gòu)跟倉(cāng)管的工資是管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用呀
可是老師說(shuō)是逾期未抵扣形成滯留了
我們還處于虧損階段,對(duì)我沒(méi)彌補(bǔ)的虧損不會(huì)有影響吧
現(xiàn)在沒(méi)有抵扣期限了啊 對(duì)沒(méi)彌補(bǔ)的虧損不會(huì)有影響