你好 該項業(yè)務(wù)相當(dāng)于該有限責(zé)任公司幫你們公司代繳社保。 你們將社??钷D(zhuǎn)讓給他們公司,他們幫你們繳納社保,同時開具發(fā)票給你們公司。你們在賬務(wù)處理上按照公司正常工資社保入賬即可,只是增加了“一借一貸”該有限責(zé)任公司。
政府開發(fā)區(qū)開了個有限責(zé)任公司,要求我們公司佩服調(diào)配100人去那里買社保,我們每個月固定支付社??偨痤~給那個公司,而且他們公司還不申報那些人的個稅跟支付工資,只是跟我們協(xié)商代買社保。稅務(wù)上,我們的賬務(wù)處理需要怎么走。
老師你好。我們找外包公司給我們提供員工他們負(fù)責(zé)發(fā)放工資,我們支付外包公司工資和管理費,他們?nèi)绻婚_管理費的話,我們支付的工資和管理費給他怎么做賬務(wù)處理,我們不申報個稅也不繳納社保,都是外包公司負(fù)責(zé)招人簽訂合同,不是直接和我們簽訂的,但是發(fā)票是差額,就是管理費發(fā)票,不包括工資部分的,我們怎么做賬務(wù)處理
請教一下,我們是獨立核算的分公司,我們的員工因為證書掛靠問題,社保需要在總公司購買,那這部分人的工資能不能在分公司支付和申報個稅,具體的賬務(wù)處理思路是怎么樣
你好老師,我們公司有一個一般納稅人的貿(mào)易公司,里面員工買社保和平時費用的開支在這個貿(mào)易公司里,現(xiàn)在我們新開了一個個體工商戶,里面沒有發(fā)工資,員工也沒有掛在那。那我每個月還要在自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報嗎。
老師你好的問一下我們是勞務(wù)派遣勞務(wù)公司,一個項目他們自己招的臨時工,我們這兒代扣個稅和社保,但是我們個稅申報時申報了這些人員,項目那邊不想給我轉(zhuǎn)這個款,他們讓我們開票,給我們轉(zhuǎn)個稅社保還有服務(wù)費,想問一下這個賬怎么做?這樣的話賬上掛著一直掛著應(yīng)付職工薪酬!
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
就是不給我們開發(fā)票,只給收據(jù),一個月30萬呢
其實這個就是個代付款業(yè)務(wù),不給你們開票的話你們按照工資表、對方公司收據(jù)、自己的銀行付款水單入賬也是可以的。
好的,那就是說以后企業(yè)所得稅這筆費用還得調(diào)出來
從費用的角度來說,這是你們公司員工正常的人工支出,你們按照工資表正常計入費用即可,不需要發(fā)票。 從付款的角度來說,你們社??钍莿e的公司代交,實質(zhì)上只是代收代付性質(zhì),開具對應(yīng)的社保金額的發(fā)票應(yīng)該顯示稅額為0,其實也類似收據(jù)的性質(zhì)。 所以,你們公司按照收據(jù)、工資表、銀行付款水單進行賬務(wù)處理,該項社保支出是可以稅前列支的。