公司欠法人錢(qián),不需要繳納個(gè)稅的

請(qǐng)問(wèn),獨(dú)立核算的分公司,和總公司的往來(lái)資金有幾百萬(wàn)的其他應(yīng)付好幾年了,分公司以后不再發(fā)生業(yè)務(wù)了,因其他原因也暫時(shí)不會(huì)注銷(xiāo)。請(qǐng)問(wèn)老師,這筆其他應(yīng)付款的存在是否合理,如果不注銷(xiāo)分公司,可以作為虧損將這筆往來(lái)金沖掉嗎,或者有沒(méi)有其他辦法沖掉?會(huì)計(jì)科目怎么怎么記賬?對(duì)稅有影響嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn),獨(dú)立核算的分公司,和總公司的往來(lái)資金有幾百萬(wàn)的其他應(yīng)付好幾年了,分公司以后不再發(fā)生業(yè)務(wù)了,因其他原因也暫時(shí)不會(huì)注銷(xiāo)。請(qǐng)問(wèn)老師,這筆其他應(yīng)付款的存在是否合理,如果不注銷(xiāo)分公司,可以作為虧損將這筆往來(lái)金沖掉嗎,或者有沒(méi)有其他辦法沖掉?會(huì)計(jì)科目怎么怎么記賬?對(duì)稅有影響嗎?謝謝
老師,您好!之前剛成立的公司,老板投資轉(zhuǎn)入公帳的錢(qián),當(dāng)時(shí)掛的其他應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)年底需要沖銷(xiāo)嗎?如果不沖,會(huì)交個(gè)人所得稅嗎?謝謝!
老師您好,公司賬面上掛了一筆應(yīng)付賬款——暫估入賬(貸方),是很多年前小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人時(shí)掛的,(具體原因不明確)也未付附件。之前的會(huì)計(jì)也沒(méi)沖,直到現(xiàn)在還掛著,老板也不知道怎么回事,那我現(xiàn)在應(yīng)該如何處理這筆掛賬?如果不處理,公司想要注銷(xiāo),會(huì)有影響嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,幾個(gè)人一起出錢(qián)投資辦了個(gè):個(gè)體工商戶(hù),如果是交了經(jīng)營(yíng)所得后,幾個(gè)人年底分紅,把錢(qián)從對(duì)公打到幾個(gè)投資人的帳上,投資的人還需要交納個(gè)稅嗎。有的老師又說(shuō)完稅后從對(duì)公只有打到經(jīng)營(yíng)者法人個(gè)人卡上才不用再交個(gè)稅,打其他投資人(合作人)個(gè)人卡上,還是需交納個(gè)稅,但有的老師說(shuō)不用再交個(gè)稅。哪個(gè)說(shuō)法準(zhǔn)確?謝謝
老師謝謝你,我把管理費(fèi)用科目改成應(yīng)付賬款可以嗎
我不想沖進(jìn)項(xiàng)只想沖393539.83
我沖掉393539.83
我沖掉393539.83
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
你好老師我請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)借393539.83進(jìn)項(xiàng)稅51160.17貸法人,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但是費(fèi)用太高我沖393539.83可以沖嗎
裝修出租的房子,裝修款跟發(fā)票沒(méi)齊全,但是裝修狀態(tài)到2025年8月已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)。裝修費(fèi)沒(méi)齊全且沒(méi)竣工單可以從2025年9月開(kāi)始攤銷(xiāo)裝修費(fèi)嗎?可以按照合同金額去攤銷(xiāo)嗎?比如合同金額一共500萬(wàn),目前只收到300萬(wàn)發(fā)票,還剩200萬(wàn)未收到發(fā)票且未付款。可以按照500萬(wàn)的基數(shù)去攤銷(xiāo)嗎?
老師,我們是上個(gè)月才下來(lái)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照小規(guī)模的,想升成一般納稅人,是直接在電子稅務(wù)局就可以嘛
選項(xiàng)D應(yīng)該是屬于*工資薪金*所得呀,為啥是屬于經(jīng)營(yíng)所得? 這車(chē)(所有權(quán))是岀租車(chē)經(jīng)營(yíng)單位的呀


不是法人
是投資人
是老板一個(gè)人投資的
公司欠他們錢(qián),是不需要繳納個(gè)稅的
哦,長(zhǎng)期掛著其他應(yīng)付款,會(huì)有影響嗎?謝謝
這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的額
哦,好的,謝謝老師!
好的,客氣,幫到你就好