你好 可以? 按不含稅金額抵扣? ?
1.內(nèi)帳就是來了一些發(fā)票和倉庫驗(yàn)收入庫單,老板還沒有同意付款,我這邊需要做賬,可以不用給老板看吧,到時(shí)需要付款才給他看2.我們項(xiàng)目是一般計(jì)稅,總公司現(xiàn)在把稅務(wù)帳接過去,但是找票都是要我安排,我想成立無雇工的個(gè)體建材類工商戶可以開成本票,三流一致,個(gè)體戶開普票都是我操作有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
某公路運(yùn)輸企業(yè)除了進(jìn)行客貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)以外,還兼營部分物流輔助服務(wù)業(yè)務(wù)和旅游業(yè)務(wù)。2019年9月,其經(jīng)營情況如下 1.從事客運(yùn)服務(wù)取得收入500萬元(不含增值稅),取得貨運(yùn)服務(wù)收入800萬元(不含增值稅) 2.該企業(yè)的貨運(yùn)客運(yùn)場站向客戶提供貨物配載服務(wù)取得不含稅收入 12萬元;提供換乘服務(wù)取得不含稅收入3萬元;提供貨物運(yùn)輸代理服務(wù)取得不含稅收入0.8萬元 3.承接1項(xiàng)旅游業(yè)務(wù),共計(jì)取得旅游收入12萬元,在完成旅游業(yè)務(wù)的過程中支付住宿費(fèi)2萬元、餐費(fèi)1萬元、旅游景點(diǎn)門票1.5萬元。剩余的款項(xiàng)中含該公司提供交通工具取得的交通費(fèi)收入4萬元(不含稅市場價(jià)格) 4.本月購置大巴車2輛,對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為40萬元;購置小汽車1輛,對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款20萬元,稅金2.6萬元 5.本月支付乙公司的倉儲費(fèi)用6萬元,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票 6)本月提供郵局寄送包裹,支付給郵局的款項(xiàng)為0.5萬元;訂閱報(bào)紙支付的款項(xiàng)為0.2萬元。對方按運(yùn)輸企業(yè)的要求開具了增值稅專用發(fā)票 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額 計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納的增值稅
老師,公司營業(yè)執(zhí)照增加了貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 報(bào)關(guān)等項(xiàng)目 工商局執(zhí)照已經(jīng)拿到 公司有國際貨運(yùn)代理服務(wù)業(yè)務(wù)開票的話 需要在電子稅務(wù)局核定稅種等稅種審核完在開票嗎?還是直接開票就可以 怎么操作呢流程
購買國內(nèi)旅游運(yùn)輸服務(wù),給的普通發(fā)票,我可以直接把稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅嗎?還是需要些什么操作流程?
適用稅率13%,購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)可按9%稅率確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額4日,生產(chǎn)車間購買辦公用品300元(含稅)用現(xiàn)金支付,取得增值稅普通發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄是什么,金額是什么,我應(yīng)該根據(jù)第一個(gè)稅率還是第二個(gè)稅率來計(jì)算呀
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
你好 可以? 按不含稅金額計(jì)算抵扣? ?
老師,我的意思做分錄的時(shí)候,我可以直接把稅費(fèi)入到進(jìn)項(xiàng)稅額借方嗎?還是要認(rèn)證什么的?
還是不入進(jìn)項(xiàng),報(bào)稅的時(shí)候計(jì)算抵扣填入報(bào)表?
你好? 不用認(rèn)證 計(jì)算抵扣? 自己記借方進(jìn)項(xiàng)? 填寫表二?