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預提采暖費比實際支出多了,怎么做分錄沖回來,預提11000,實際支付10000

2021-11-26 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-26 11:03

你好? 多的做提時相反分錄?

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快賬用戶3565 追問 2021-11-26 11:05

預提做的,借成本貸其他應(yīng)付,現(xiàn)在做借其他應(yīng)付貸成本?

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快賬用戶3565 追問 2021-11-26 11:05

發(fā)票回來了,怎么在一張憑證下把這個做完整了

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齊紅老師 解答 2021-11-26 11:13

你好? ?收到發(fā)票時 借 成本 貸其他應(yīng)付款?? 紅沖的對

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快賬用戶3565 追問 2021-11-26 11:20

老師,這樣做對嗎

老師,這樣做對嗎
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齊紅老師 解答 2021-11-26 11:25

不對? 沖的分錄 對?? 后面收到發(fā)票是 分錄 是?? 、借成本 貸應(yīng)付?

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齊紅老師 解答 2021-11-26 11:25

收到發(fā)票時你借方?jīng)]有成本科目??

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快賬用戶3565 追問 2021-11-26 11:27

預提的時候直接借成本了,因為要增加成本所以才預提的

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齊紅老師 解答 2021-11-26 11:33

因為你前面沒有發(fā)票,所以沒有發(fā)票的分錄要紅沖。收到發(fā)票按發(fā)票入賬。

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你好? 多的做提時相反分錄?
2021-11-26
你好 之前計提個分錄怎么做的
2020-11-21
如果計提的業(yè)務(wù)費比實際多,需要調(diào)整。會計分錄為:借管理費用-調(diào)整,貸應(yīng)付賬款或銀行存款。簡單說就是把多計提的部分從費用賬戶轉(zhuǎn)到應(yīng)付款或現(xiàn)金賬戶,保持賬實相符。
2024-09-03
同學您好,同時調(diào)整未分配利潤   借:以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整。   補交稅款時   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 實務(wù)中中,小企業(yè)會計準則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅 貨:銀存
2024-01-17
你好 做原來計提 相反分錄?
2023-02-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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