同學(xué)你好 你這個業(yè)務(wù)是為啥呢

借應(yīng)交所得稅,貸以前年度調(diào)整,這個科目應(yīng)交所得稅有余額,這個要怎么調(diào)?
以前年度損益調(diào)整補企業(yè)所得稅的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交所得稅 貸:銀行 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益以前年度損益調(diào)整金額進入未分配利潤貸方的這么處理?,還有一年是退企業(yè)所得稅的也是這樣怎么處理?麻煩老師說整個流程的
我們這個月收到了企業(yè)所得稅退稅 分錄是不是這么寫 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤
老師,匯算完有所得稅,分錄為借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,這個資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)整嗎
借應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅貸以前年度損益調(diào)整這個分錄怎么理解
計算工資時,因為沒有交社保給個人的社保補貼怎么體現(xiàn)
我們是高新技術(shù)企業(yè),生產(chǎn)研發(fā)一體,其中部分軟件開發(fā)請的外部人員完成,收到的軟件服務(wù)開發(fā)發(fā)票,計入哪個科目好些呢?
個體工商戶開票出去開的工程服務(wù),工人工是微信發(fā)放的,還能開些什么成本票回來那?
我們客戶是法國的,貨要給韓國,現(xiàn)在好像是他們已經(jīng)下了快遞單,那這樣模式的話我們是不是就不能申請退稅了?
我是人力資源公司,最近接了創(chuàng)業(yè)沙龍項目,應(yīng)該開什么票據(jù)項目?
老師,您好!參加26年稅務(wù)師考試,5科分2年考,25年學(xué)了稅一。現(xiàn)在可以先學(xué)哪些學(xué)科?
老師,您好!我公司采購備品備件,金額2萬元,我公司要付款,供應(yīng)商說銀行賬戶現(xiàn)在不能收款,讓我把款從公司借出來轉(zhuǎn)給供應(yīng)商的老板個人,發(fā)票公對公正常開,請問老師,可以這樣嗎?
樸老師,請問,根據(jù)合同給做了固定資產(chǎn)驗收單,需要安排人員簽字蓋章,還有需要填一下驗收時間。然后會計根據(jù)此驗收單轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算。這幾臺設(shè)備的購入時間都是2017年和2018年,并且沒有發(fā)票?,F(xiàn)在讓我們?nèi)胭~,這樣怎么折舊,可以稅前扣除嗎?
老師,進口貨物都需要交關(guān)稅嗎?有什么政策嗎
①具有良好的商業(yè)信譽:提供承諾書或聲明函加蓋公章; ②具有健全的財務(wù)會計制度:提供承諾書或聲明函加蓋公章,老師可以給我一具這種嗎
會計分錄
收到退2020年年度企業(yè)所得稅稅款,做的分錄
我做了一筆借應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在借方還有余額
企業(yè)所得稅借方還有余額
同學(xué)你好 借銀行存款貸應(yīng)交稅費所得稅 借應(yīng)交稅費貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
我做了,現(xiàn)在就是應(yīng)交企業(yè)所得稅有余額
同學(xué)你好 不會呀 這個沖減了呀 你是按照我這個做的嗎
我試看一下
我就是這樣做,有余額
金額都是一樣的嗎