會(huì)計(jì)上按暫估價(jià)值補(bǔ)提折舊(前期計(jì)入以前年度損益調(diào)整,后續(xù)按剩余年限計(jì)提);稅務(wù)上能補(bǔ)開發(fā)票或提供合規(guī)證明(且不超 5 年追補(bǔ)期)可扣除,否則需納稅調(diào)增。

請(qǐng)問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?
20:29<問答詳情請(qǐng)問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請(qǐng)老師賜教?
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老師,票面記利率1,選項(xiàng)只有3%,這個(gè)添加了還能刪除嗎
廣東省廣州市領(lǐng)購、開具發(fā)票的流程?
老師:會(huì)計(jì)學(xué)堂里面下載的工作模板水印怎么去掉?怎么去不掉?
銷項(xiàng)二萬,留抵三萬,無進(jìn)項(xiàng),需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅嗎,怎么做分錄
老師,咨詢下,如果是出口貨物發(fā)票不小心被抵扣了,要怎么處理啊,還能申請(qǐng)抵扣退回再申請(qǐng)退稅嗎?
老師,工人上的工傷,受傷了醫(yī)院看病的費(fèi)用公司出的錢,可以做公司費(fèi)用嗎
受益人備案有三個(gè)自然人股東,一個(gè)外資企業(yè)股東,這種要備案嗎?
公司為異地員工租房做為員工宿舍,未分?jǐn)偟矫恳粋€(gè)員工,公司承擔(dān),不需要繳納個(gè)人所得稅吧。 租房時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利,貸:銀存 月計(jì)提:借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 如果租房做辦公場所時(shí),租房時(shí),借:其他應(yīng)付款,貸:銀存; 月計(jì)提,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 這么做分錄對(duì)嗎
老師,我們業(yè)務(wù)員下錯(cuò)單他自己承擔(dān)了600元的材料費(fèi),那這600塊錢應(yīng)該怎么做賬
你好。老師。高新技術(shù)企業(yè)享受的增值稅加計(jì)遞交進(jìn)項(xiàng)稅的這個(gè)稅額。我賬上應(yīng)該也要體現(xiàn)出來對(duì)吧那我扣減成本嗎?

