你好,你好,這個是別人欠你們的錢,借庫存商品貸應(yīng)收賬款。
司對往來結(jié)算只設(shè)“應(yīng)收賬款”和“應(yīng)付賬款”賬戶,不設(shè)“預(yù)收賬款”和“預(yù)付賬款”賬戶。2020年末應(yīng)收賬款總賬賬戶余額為1000萬元,應(yīng)收甲公司的貨款是500萬元,應(yīng)收乙公司的貨款是800萬元,應(yīng)收丙公司的貨款是貸方300萬元,壞賬準備賬戶余額130萬元。應(yīng)付賬款總賬賬戶余額為1500萬元,應(yīng)付A公司貨款是700萬元,應(yīng)付B公司貨款是1000萬元,對C公司有預(yù)付貨款200萬元,2021年全年發(fā)生采購、銷售及收付款業(yè)務(wù)如下:向甲公司銷售商品,共計600萬元,甲公司只付了一半的貨款,其余暫欠。向丙公司銷售商品,共計500萬元,超出預(yù)收款部分尚未結(jié)清。收到甲公司貨款1000萬元,部分是甲公司預(yù)付給我方的
應(yīng)收賬款10元,應(yīng)付賬款6元。應(yīng)收賬款用物品抵貨款,公司可以用貨品在抵應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
請問免稅可抵扣進項貨物100元,可抵扣進項9元,應(yīng)付賬款100元,稅款怎么做抵扣賬務(wù)處理
一預(yù)到底是指什么? 采購貨物,只用預(yù)付賬款,不用應(yīng)付賬款 銷售貨物,只用預(yù)收賬款,不用應(yīng)收賬款 也就是平時做賬只用預(yù)付賬款與預(yù)收賬款,不用應(yīng)付賬款與應(yīng)收賬款,這樣理解是嗎?
一應(yīng)到底是指以下哪個? 采購貨物,只用應(yīng)付賬款,不用預(yù)付賬款 銷售貨物,只用應(yīng)收賬款,不用預(yù)收賬款 也就是平時做賬只用預(yù)付賬款與預(yù)收賬款,不用應(yīng)付賬款與應(yīng)收賬款,這樣理解是嗎?
考試V模式怎么操作?
請問一下收據(jù)算費用票嗎
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個人分,一人分多少
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站加工混凝土銷售嗎
在現(xiàn)金流量表中,繳納的個人所得稅,為什么填入各項稅費欄,個稅應(yīng)該是給職工發(fā)放工資里扣出來的,是不是應(yīng)該統(tǒng)計到發(fā)放工資里
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
這道題第四問題目沒有說除政府補助那10萬以外的90萬是應(yīng)收還是銀存,我把完整的確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄寫了算對嗎?會不會扣分?
交學費,交了一個還有一個,交下一個的時候顯示異常
這個分錄涉及稅費嗎?
抵押物是商鋪,固定資產(chǎn)嗎?
這個入賬的附件是什么呢?合同
對方需要給你們開發(fā)票的,如果開專票的話,你可以抵扣的。
如果對方轉(zhuǎn)讓的是商鋪的話,借固定資產(chǎn)貸,應(yīng)收賬款。
這個是應(yīng)收賬款,需要對方給我們開發(fā)票
是的是的,對方給你們開發(fā)票。
對方給我們開發(fā)票,開什么發(fā)票呢?銷售發(fā)票,買房子給我們嗎?~~我們收到發(fā)票抵扣應(yīng)收賬款?
可以用收據(jù)嗎?合同
開不動產(chǎn)的就可以的,開房屋的都行。
你好,你有收據(jù),沒法抵扣所得稅的。
用收據(jù)沒法抵扣所得稅,是在所得稅環(huán)節(jié),需要把這個扣除嗎?匯算的時候
賬務(wù)的話是可以正常進行的,用收據(jù)
對的是的,賬上正常做匯算清繳調(diào)增就可以。
匯算清繳調(diào)整是每年都需要嗎?還是說今年就行?
每年都有的次年的五月底
每年都需要匯,算調(diào)整到什么時候才可以不用調(diào)整呢?到注銷清算了嗎?會影響多久呢?
匯算清繳是每年的五月底之前,只要你做了成本費用,沒有發(fā)票的次年匯算清繳都需要調(diào)整。
注銷了就不需要申報,不需要做匯算。
在實際操作中,今年調(diào)整,明年又沒有調(diào)整,會有影響嗎?忘了
有影響的,如果稅務(wù)局查帳的話,抽查到你們的話,你們少交了所得稅,他會要求你們補上的。
公司怎么自查?有哪些項目需要調(diào)增或調(diào)減?
你們平時做賬的時候,哪些沒有發(fā)票,你自己做出來。
單獨做出來 你匯算清繳的時候,一筆直接做調(diào)整就可以的。
沒有發(fā)票的就必須做,調(diào)增嗎?哪些是符合條件的?可以沒有發(fā)票,還有哪些情況是調(diào)減的?
你好,沒有發(fā)票的成本費用都要調(diào)增,除非個人銷售給你們,給你們開了收據(jù),備注了個人名字身份證號,支出金額,支出項目不超過500的,這種可以抵扣企業(yè)所得稅。