不需要遞延,而是要調(diào)整之前年度的所得稅費用
什么是編制會計差錯的更正分錄??要用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?
老師,差錯更正的會計分錄用了以前年度損益調(diào)整科目,企業(yè)所得稅需要寫遞延分錄嗎?
老師,以前年度的分錄做錯了,損益科目用了以前年度損益調(diào)整,期末轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤。對企業(yè)所得稅的影響用做分錄嗎?
老師,是不是資產(chǎn)帶來的以前年度差錯更正就是用留存收益去沖,如果是損益類科目就用以前年度損益調(diào)整,是不是此時遞延所得稅也要一并結轉(zhuǎn)?
老師好,小企業(yè)會計準則,如果發(fā)現(xiàn)以前年度損益類科目錯了,需要調(diào)整,在當月更正分錄直接寫原型還是通過以前年度損益調(diào)整呢
工商年報換了聯(lián)絡員,密碼不是原來那個了,是不是需要重置密碼
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價100萬,辦理房產(chǎn)價格只有95萬,那5萬做什么科目
補交2024年的印花稅,2024增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出補交稅費怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實務中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開票方式結算的,一般是在什么時點確認收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應付職工薪酬是363313.53,2024年底應付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應該對應暫估數(shù)據(jù),但實際上少了2000多,這個在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問一下下邊這兩個停車費發(fā)票開的都對嗎,都是我們的銷售來報銷的停車費
怎么調(diào)整呢?更改報表嗎?
要調(diào)整以前年度的匯算清繳數(shù)據(jù)
就是更改以前年度企業(yè)所得稅申報表嗎?
只要修改匯算清繳數(shù)據(jù)就可以的
在哪種情況下會計分錄涉及遞延所得稅會計科目?謝謝
這個是暫時性差異的時候,,才需要確認遞延的
老師,固定資產(chǎn)折舊年限的變更是會計估計變更嗎?是否要用以前年度損益或遞延所得稅?
是的,是會計估計變更,這個是采用未來使用法,不需要確認遞延的,
謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好