你好 ;? 你視同銷售這個(gè)? ?已經(jīng)做了收入報(bào)稅沒有; 你企業(yè)所得稅這塊? ?已經(jīng)影響了利潤(rùn)了。 不需要單獨(dú)調(diào)整的。 有一個(gè)一般收入明細(xì)表 里面 視同銷售收入里面去填寫??
老師:視同銷售確認(rèn)收入400元,成本300元,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整100嗎?
老師:視同銷售確認(rèn)收入400元,成本300元,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整100嗎?
老師,你好!我們單位購(gòu)進(jìn)100元的貨物作為試用裝,贈(zèng)送給客戶!我們按視同銷售來做賬 借:銷售費(fèi)用113元 貸:庫(kù)存商品 100 銷項(xiàng)稅:13 未開票收入(視同銷售收入)按同期商品的售價(jià)來確定,我按100來確認(rèn)可以嗎?? 問題2.所得稅方面,我在申報(bào)所得稅匯算清繳時(shí),視同銷售收入寫100,成本寫100元,這樣對(duì)嗎可以嗎??
老師你好,有視同銷售行為,比方視同賣價(jià)100元,成本80元,銷項(xiàng)13元!會(huì)計(jì)分錄 借:銷售費(fèi)用 93元 貸:庫(kù)存商品80元 貸:銷項(xiàng)稅 13元!在年度所得稅匯算填寫A105010表時(shí),收入100,成本80元,還需要在A105000納稅調(diào)整明細(xì)表的30行其他類填寫收入和成本的差額20元嗎?
老師,您好,企業(yè)所得稅匯算清繳完成后,調(diào)整了視同銷售收入、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣宣費(fèi)的調(diào)減,這時(shí)候需要調(diào)整22年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?