你好,可以的,有影響的稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)。
我們是工業(yè)企業(yè),進(jìn)銷(xiāo)存用的是月末加權(quán)平均,現(xiàn)在調(diào)庫(kù)存只能調(diào)入庫(kù),比如一件商品沒(méi)有了,月初還剩著500我入庫(kù)那里的數(shù)量填了負(fù)500,因?yàn)橛玫氖窃履┘訖?quán)平均,單價(jià)不一樣,庫(kù)存里面沒(méi)有了產(chǎn)品,但是還有余額這個(gè)怎么辦(比如月初數(shù)量是500,金額是5000,入庫(kù)數(shù)量我填負(fù)500,因?yàn)槭羌庸I(yè)算分配率得出成本單價(jià),這樣就導(dǎo)致月出的單價(jià)和入庫(kù)單價(jià)不一致,產(chǎn)品實(shí)際已經(jīng)不在了,但是還有余額)
老師,銀行存款因?yàn)榫旁路萆儆浫胍还P導(dǎo)致銀行存款為負(fù)數(shù),因?yàn)橐呀?jīng)報(bào)了報(bào)表,我能不能在十月份將存款調(diào)整為正數(shù),那九月分已經(jīng)申報(bào)的存款為負(fù)數(shù)的有沒(méi)有影響?
請(qǐng)問(wèn)老師,銀行存款月中可以為負(fù)數(shù),因?yàn)榭赡苋胭~時(shí),先入的付款,后入的收款,就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),但是截止月底,銀行存款應(yīng)該是借方余額,如果到月底銀行存款是貸方余額,那就是有問(wèn)題的,是嗎?或者可以說(shuō)是當(dāng)月的收款入在了次月,導(dǎo)致當(dāng)月銀行存款是貸方余額,老師幫忙分析一下
星海公司2020年6月30日銀行存款日記賬的余額為41100元,同日轉(zhuǎn)來(lái)的銀行對(duì)賬單的余額為46500元,為了確定公司銀行存款的實(shí)有數(shù),需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。經(jīng)過(guò)對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì),發(fā)現(xiàn)部分未達(dá)賬項(xiàng)以及一些記賬方面的錯(cuò)誤,情況如下:(1)6月18日,公司委托銀行收取的金額為3000元的款項(xiàng),銀行已收妥入賬,但公司尚未收到收款通知。(2)6月22日,公司存入銀行的3300元款項(xiàng),出納人員誤記為3000元。(3)6月26日,銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串戶(hù)記賬,金額為1600元。(4)6月29日,公司開(kāi)出的轉(zhuǎn)賬支票一張,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù),金額為7200元。(5)6月30日,存入銀行支票一張,金額為1500元,銀行已承辦,企業(yè)已憑回單記賬,對(duì)賬單并沒(méi)有記錄。(6)6月30日,銀行收取借款利息2000元,企業(yè)尚未收到支息通知。要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。2020-11-
星海公司2020年6月30日銀行存款日記賬的余額為41100元,同日轉(zhuǎn)來(lái)的銀行對(duì)賬單的余額為46500元,為了確定公司銀行存款的實(shí)有數(shù),需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。經(jīng)過(guò)對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì),發(fā)現(xiàn)部分未達(dá)賬項(xiàng)以及一些記賬方面的錯(cuò)誤,情況如下:(1)6月18日,公司委托銀行收取的金額為3000元的款項(xiàng),銀行已收妥入賬,但公司尚未收到收款通知。(2)6月22日,公司存入銀行的3300元款項(xiàng),出納人員誤記為3000元。(3)6月26日,銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串戶(hù)記賬,金額為1600元。(4)6月29日,公司開(kāi)出的轉(zhuǎn)賬支票一張,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù),金額為7200元。(5)6月30日,存入銀行支票一張,金額為1500元,銀行已承辦,企業(yè)已憑回單記賬,對(duì)賬單并沒(méi)有記錄。(6)6月30日,銀行收取借款利息2000元,企業(yè)尚未收到支息通知。要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
老師自然人給企業(yè)開(kāi)具發(fā)票,沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,能在稅局APP代開(kāi)嗎
你好,一般納稅人,贈(zèng)送產(chǎn)品怎么做賬
老師,一般納稅人做股權(quán)轉(zhuǎn)讓要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表,是要按照小企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表模板填寫(xiě)上傳還是一般企業(yè)的模板上傳
老師,企業(yè)自行研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn),后期的攤銷(xiāo),在做財(cái)報(bào)的時(shí)候,是不是要把攤銷(xiāo)時(shí)的管理費(fèi)用調(diào)整到新的項(xiàng)目里去?是哪個(gè)項(xiàng)目來(lái)著?
郭老師,您好,我們公司沒(méi)有車(chē)子,每次都是開(kāi)股東的車(chē)子出去跑業(yè)務(wù),能不能把股東的車(chē)子租給公司,能稅前扣除嗎?
公司代收代付引進(jìn)生的工資,年度殘疾人就業(yè)保障金不要把代收代付部分合并入繳納嗎?
我們公司給個(gè)人租房子,也要開(kāi)9%的稅票?跟個(gè)人簽合同合適著不?
老師麻煩問(wèn)下,小規(guī)模納稅人開(kāi)勞務(wù)發(fā)票是按照差額征稅嗎?
老師,稅務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上怎么做啊 我不會(huì)做分錄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到固定資產(chǎn)沖減應(yīng)收賬款,差額部分進(jìn)什么科目?