您好。您好,費(fèi)用化支出期末轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。
研發(fā)人員的年終獎(jiǎng)可以計(jì)入到研發(fā)支出嗎?然后結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用
請(qǐng)問研發(fā)支出費(fèi)用化支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用—研究費(fèi),利潤表里是要把管理費(fèi)用—研究費(fèi)余額填到管理費(fèi)用研究費(fèi)用嗎
高新企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用,最終得結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用嗎
請(qǐng)問研發(fā)產(chǎn)品前期研發(fā)期間購買小材料產(chǎn)生的費(fèi)用最后都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)研發(fā)結(jié)轉(zhuǎn)里面去了 ,最后產(chǎn)品成功委外加工后 委外加工費(fèi)要轉(zhuǎn)入庫存商品 那前期研究階段產(chǎn)生的費(fèi)用需要從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)發(fā)結(jié)轉(zhuǎn)那部分轉(zhuǎn)到庫存商品嗎?
我們研發(fā)支出現(xiàn)在處于費(fèi)用化階段,之后要結(jié)轉(zhuǎn)到借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出 但是最后費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的話,把這個(gè)管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這不相當(dāng)于把研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)了兩遍嗎?
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
是自己計(jì)算出來嗎?
你好,是的,自己計(jì)算出來的。您好,是的,自己計(jì)算出來的。
包括什么,就是研發(fā)人員的工資,社保,公積金吧?
研發(fā)人員支出的費(fèi)用,例如交通費(fèi),不用計(jì)入研發(fā)費(fèi)用吧?
不能資本化的計(jì)入費(fèi)用化。期末。期末轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。