你好,如果是虛燈的話,你賬上需要紅沖。
老師好,有一筆暫估費(fèi)用 已經(jīng)在匯算清繳 納稅調(diào)增了 那么賬上還要紅沖嗎
老師,去年暫估25w,匯算清繳的時候票回來9w,還有16w匯算清繳的時候調(diào)增補(bǔ)稅了,賬上余的暫估款怎么處理?放在那里還是沖掉?怎么沖?
老師好,之前的發(fā)票 到匯算清繳拿不到了,表上已經(jīng)納稅調(diào)增了。賬上之前 是借 成本50 貸 暫估 50,納稅調(diào)增后賬上的這筆暫估 要不要做紅沖的
老師你好,2022年暫估了成本,納稅清繳調(diào)增補(bǔ)了稅,那賬務(wù)處理上需要沖紅還是怎么辦?
老師,2022年的時候賬上暫估了一筆費(fèi)用,在22年匯算清繳時沒有收到發(fā)票做了納稅調(diào)增,23年收到了發(fā)票,賬上紅沖了22年暫估的費(fèi)用,將這筆金額做到長期待攤費(fèi)用里,做23年的匯算時不用調(diào)整吧?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實(shí)發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
如果你是虛增的話,賬上需要紅沖。
嗯,就是申報表上 納稅調(diào)增了 賬面上也要紅沖的 對吧
你好,對的是的,是這么做的。