你好,可以的,你按照你支付的來做就行。
我們公司買的個(gè)體戶的東西,也給我們開專票普通發(fā)票了,但是他說沒有對(duì)公賬戶,沒法對(duì)公轉(zhuǎn)賬,我能公對(duì)私轉(zhuǎn)到他個(gè)人卡上嗎?一萬多塊錢
老師您好,我們用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)對(duì)方對(duì)公賬戶,但是發(fā)票給我們多開了,實(shí)際上我們沒有那么多的業(yè)務(wù),這樣可以嗎,就是只是多開了2分錢
老師好 請(qǐng)問我們幫客戶開了一張票 但是對(duì)方?jīng)]有對(duì)公賬戶 她把款對(duì)私轉(zhuǎn)到我們對(duì)公賬戶上可以嗎
老師,電費(fèi)應(yīng)該怎么分割,上一家公司還沒走,我們就進(jìn)來了,轉(zhuǎn)了 4000 多給他們給我們交電費(fèi),發(fā)票開的是上一家公司的,實(shí)際他們收到票只有 3000 多,過戶后實(shí)際沒用完的錢過戶到我們公司了
老師您好。工程機(jī)械類的公司經(jīng)營范圍有哪些啊
幫我看看這個(gè),暫估入賬的原材料收到發(fā)票后,這個(gè)原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月還管不管它?沖不沖成本?
老師好!一般納稅人,做專項(xiàng)賬的時(shí)候,收到的專票要把稅價(jià)分開做嗎?還是稅價(jià)做一起。
老師好!內(nèi)地A公司需要購進(jìn)香港演藝公司來內(nèi)地演出的權(quán)利,演出票的收入算內(nèi)地A公司的。問一下,A公司交銷項(xiàng)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣?在哪里抵扣?還是在稅務(wù)局平臺(tái)嗎?如果不是,請(qǐng)問在哪里抵扣?謝謝
老師,基金會(huì)接受的捐贈(zèng)款項(xiàng)收入,在申報(bào)增值稅時(shí)需要進(jìn)行申報(bào)嗎?
老師,二手房東的公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
老師電競公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
老師,公司是做光伏安裝的,許可證上經(jīng)營范圍有:建設(shè)工程設(shè)計(jì),建設(shè)工程施工,施工專業(yè)作業(yè)。我們承接其他新能源公司的光伏安裝項(xiàng)目,對(duì)方給我們結(jié)算款項(xiàng)的時(shí)候,銀行流水備注的是“勞務(wù)費(fèi)“這個(gè)備注寫得是不不太合理,我們給他們開具的發(fā)票是“建筑服務(wù)*安裝服務(wù)費(fèi)“發(fā)票
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?之前問過老師沒講明白,所以問問你
老師好!出租車從業(yè)證培訓(xùn)費(fèi)屬于什么稅目?
是固定資產(chǎn)呢,需要把固定資產(chǎn)價(jià)值少這兩份錢嗎
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
OK,謝謝老師
不用客氣 工作愉快