你好,可以的,你按照你支付的來(lái)做就行。

我們公司買的個(gè)體戶的東西,也給我們開(kāi)專票普通發(fā)票了,但是他說(shuō)沒(méi)有對(duì)公賬戶,沒(méi)法對(duì)公轉(zhuǎn)賬,我能公對(duì)私轉(zhuǎn)到他個(gè)人卡上嗎?一萬(wàn)多塊錢(qián)
老師對(duì)方欠我們10萬(wàn) 我公司給對(duì)方開(kāi)了4萬(wàn)的發(fā)票但是沒(méi)轉(zhuǎn)錢(qián),那對(duì)方給我公司發(fā)對(duì)賬函應(yīng)該欠多少錢(qián)
老師您好,我們用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)對(duì)方對(duì)公賬戶,但是發(fā)票給我們多開(kāi)了,實(shí)際上我們沒(méi)有那么多的業(yè)務(wù),這樣可以嗎,就是只是多開(kāi)了2分錢(qián)
老師好 請(qǐng)問(wèn)我們幫客戶開(kāi)了一張票 但是對(duì)方?jīng)]有對(duì)公賬戶 她把款對(duì)私轉(zhuǎn)到我們對(duì)公賬戶上可以嗎
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師考試可以帶計(jì)算器嗎
社保補(bǔ)繳到什么時(shí)候結(jié)束。期限是什么時(shí)候
老師稅金及附加(本年累計(jì))要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問(wèn)題,就是借款現(xiàn)金福利費(fèi),分錄發(fā)放我做了借銷售費(fèi)用-工資 500 銷售費(fèi)用-福利費(fèi)500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時(shí)候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒(méi)有減去個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的500,因?yàn)檫@個(gè)福利1000是個(gè)人承擔(dān)500,公司承擔(dān)500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個(gè)實(shí)際是3000元的賬呢?一個(gè)春節(jié),一個(gè)中秋,一個(gè)端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒(méi)有減少這個(gè)500,現(xiàn)在分錄不會(huì)調(diào)整了,
發(fā)票進(jìn)賬明細(xì)怎么查?
借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請(qǐng)問(wèn)我們的社會(huì)組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒(méi)有這個(gè)準(zhǔn)則,是不是要買一個(gè)專業(yè)版本,有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們注冊(cè)資本是1萬(wàn)元,實(shí)際收到6萬(wàn)實(shí)收資本,怎么做賬呢?
老師請(qǐng)問(wèn)我們的社會(huì)組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒(méi)有這個(gè)準(zhǔn)則,是不是要買一個(gè)專業(yè)版本,有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?


是固定資產(chǎn)呢,需要把固定資產(chǎn)價(jià)值少這兩份錢(qián)嗎
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
OK,謝謝老師
不用客氣 工作愉快