您好,麻煩將具體的情況描述下,方便老師解答哈。
微信上的立知課堂上過的課沒有回放,老師應該怎樣設置?
如果給對方的優(yōu)惠價計入什么科目?
老師,我公司應付而未付的款項,如何平賬?對方公司給我優(yōu)惠了?我應該計入什么科目
進貨里的優(yōu)惠計入什么科目,銷售里的優(yōu)惠計入什么科目
你好老師,我們這邊有供應商給我們優(yōu)惠價格,那我們這部分優(yōu)惠款計入什么科目,我們是購貨方
子公司把電腦固定資產(chǎn)等抵總公司借款,需要什么流程,要開發(fā)票嗎
老師,請問承包經(jīng)營合同印花稅稅率多少
老師,為什么求平均資本成本率的時候,借款和債券的為什么不是稅后的呢
老師好!請問8月開出往年的無票銷售生產(chǎn)廢料收入發(fā)票,應該怎么做賬務處理。
老師 待認證進行稅額在貸方需要咋處理
老師好,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對不上,從哪里找原因?
請問 A公司是小規(guī)模公司設計公司,開票給B公司設計費后如何做分錄?
7月分錄 1.借: 主營業(yè)務成本 416645.28 貸:應交稅費-應交增值稅 -進項稅額24998.72 應付賬款441644 2.借:應收賬款 374000 貸:主營業(yè)務收入 352830.19 應交稅費 -應交增值稅 -銷項稅額 21169.81 8月分錄 1.借:應收賬款 741326 貸:主營業(yè)務收入699364.15 應交稅費 -應交增值稅 -銷項稅額41,961.85 7月已結轉(zhuǎn),8月未結轉(zhuǎn),怎么做增值稅及附加稅的分錄
資產(chǎn)負債表重分類。預收賬款那里是怎么取數(shù)?
老師,合同上桌30張,25天,6元/張/天,合計金額4500這個專票單位,數(shù)量怎么開合適
就是說我們有自己產(chǎn)品他跟我們簽訂合同是180000,接著抵房折扣屬于算這批產(chǎn)品優(yōu)惠價5000.這 優(yōu)惠價我計入什么科目
商業(yè)折扣在銷售時即已發(fā)生,其不構成最終成交價格的一部分,因此,銷售商品確認收入的金額應是扣除商業(yè)折扣后的金額。
那這樣我計入什么科目,我的內(nèi)賬,出納就是一張備注這樣寫。問她說做費用出就可以了
不是費用的呢,不需要入賬的呢,直接按照優(yōu)惠后的金額確認收入即可
但是我銀行已經(jīng)付出這筆款,
意思是我這張單要做進去,借什么,貸銀行存款
你不是收入嗎?怎么付出這筆款?
就是類似我們買房,接著我們就是按合同價優(yōu)惠2000給她,合同50000全部已經(jīng)給了,現(xiàn)在這2000另外給他作為優(yōu)惠價給他,
您好,那沖減收入或者你做銷售費用
不計入財務費用。
是不屬于財務費用的呢