你好; 比如1.有些企業(yè)通過發(fā)放工資形式。需要注意的是,工資、獎(jiǎng)金不得超過一定限制 會(huì)低于分紅20%比例也是可以的 ; 2 再就是調(diào)整組織形式。在稅收優(yōu)惠園區(qū)設(shè)立一家或者多家服務(wù)型個(gè)人獨(dú)資企業(yè),將需要分紅的利潤以業(yè)務(wù)的形式分流到個(gè)人獨(dú)資企業(yè),這部分的利潤只需要繳納個(gè)人經(jīng)營所得稅,并享受核定征收,假如 稅務(wù)局直接核定應(yīng)稅所得率10%,再適用五級(jí)累進(jìn)制5%-35%稅率以及對(duì)應(yīng)0-65500的速算扣除數(shù)。另外還有增值稅和附加稅。 也是可以低于20%個(gè)稅的 ;
老師,股東要從公戶提現(xiàn)50萬,這個(gè)按分紅上稅嗎,是20個(gè)點(diǎn)嗎,有什么合理的避稅方法
老師,年底股東要分紅了,有什么好的避稅方法嗎?
老師,年底公司股東分紅有沒有什么合理的籌劃方法
老師,年底公司股東分紅有沒有什么合理的籌劃方法
老師,公司有三個(gè)股東,年底分紅是怎么扣稅的?年底分紅怎么樣合理避稅?不違背稅法的情況下?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?