你好 ; 你全部要轉(zhuǎn)出? ?;轉(zhuǎn)出 出來補(bǔ)增值稅。 對應(yīng)附加稅都要補(bǔ)稅 ;同時(shí)你的企業(yè)所得稅也得 繳納的??
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師,我們公司稅控盤不能抄報(bào)稅,提示為風(fēng)險(xiǎn)企業(yè),稅政科說是涉嫌虛開發(fā)票,這種情況稅局一定會(huì)來查賬吧!可是我們公司會(huì)計(jì)一直沒做賬,怎么辦呢?稅政科說先讓我們提供份自查報(bào)告,還提供第三方出具的物料分配單和生產(chǎn)工藝,然后再找人去約談,我就怕稅局的要來查賬,因?yàn)槟貌怀鰜戆?,想做完一年的帳也不是幾天就能完成的,最起碼也得一兩個(gè)月吧,我現(xiàn)在應(yīng)該先怎么做呢?
老師 我們單位和一家原料供應(yīng)商購買的原料 然后這個(gè)供應(yīng)商被查出虛開發(fā)票 導(dǎo)致我們單位的被查 然后就是稅務(wù)局那邊說 因?yàn)闆]有充分的證據(jù)證明沒有虛開,然后說是可能這些個(gè)票 都不能用 如果是不能用的情況的話 我們抵扣了的增值稅 包括城建稅 兩個(gè)附加費(fèi)的是不是就要交稅 然后那個(gè)企業(yè)所得稅計(jì)入成本兒的 該怎么辦呢
嗯,老師我想請問一下他這個(gè)第四題,他是說。因?yàn)樗哪莻€(gè)和。這個(gè)事務(wù)所的合伙人的父親持有那個(gè)假銀行少量股票,然后它這個(gè)合伙人,他并不是那個(gè)假銀行,就是被審計(jì)單位的那個(gè)合伙人,但是他是為那個(gè)甲銀行下屬的分行提供所得稅申報(bào)服務(wù),但是他又不承擔(dān)責(zé)任,但就正常情況,我們是說,如果你是為那個(gè),只是為一個(gè)所得稅提供申報(bào)服務(wù),它這個(gè)其實(shí)是沒有職業(yè)道德的危害的。那他這邊為什么他又屬于說是那種,就是就如果說他如果他的問題是說西魏甲銀行提供的一些比如說審計(jì)服務(wù)或者其他對財(cái)報(bào)影響有重大的服務(wù),然后他附近持有甲銀行的股票,那這個(gè)我理解,但他這個(gè)為什么說它提供的不是中藥服務(wù)的話,那他又說那個(gè)就是。這個(gè)又是屬于那個(gè)。不可以的呢。 然后他這個(gè)第六題答案說,答案的選擇就是有很多可以寫,但是他這邊的答案他是寫的是說,因?yàn)槟闶杖∧莻€(gè)錢,相當(dāng)于說是收取那個(gè)被審計(jì)單位的那個(gè)介紹費(fèi),然后那它這個(gè)的話是對于那個(gè)客觀公正和專業(yè)勝任能力和勤勉競爭產(chǎn)生嚴(yán)重不利影響,那這個(gè)如果答案寫的城市對獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響,可以馬
老師 請問一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務(wù)局代開了一張安裝費(fèi)普票95000元做成本發(fā)票,然后當(dāng)時(shí)個(gè)人所得稅我沒注意看是代扣代繳的(因?yàn)橐郧拔覀冞@邊都是當(dāng)場直接連同增值稅附加稅一起交了)然后我沒做代扣代繳,現(xiàn)在稅務(wù)局查到這種發(fā)票我們沒有做代扣代繳,要我們?nèi)ジ齻€(gè)人所得稅報(bào)表,聯(lián)系之前代開發(fā)票那個(gè)師傅,但是其實(shí)去代開發(fā)票那個(gè)師傅是不承擔(dān)稅錢 都是我們公司去交那個(gè)稅錢 然后現(xiàn)在稅務(wù)局的說要按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話要交2萬多的個(gè)稅,我查了就是這個(gè)安裝師傅如果23年都沒有申報(bào)工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去補(bǔ)個(gè)稅 可以這樣算嘛?
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
請問老師,我想問一下,我本月申報(bào)退貨,并且是無票收入,那我無票收入可以填寫負(fù)數(shù)嗎?
內(nèi)部單位之間借款利息收入,一般納稅人申報(bào)表主表,收入填在什么位置?
如果一個(gè)員工 應(yīng)付工資6000元,社保公積金423元,宿舍水電費(fèi)500元,申報(bào)個(gè)稅是,當(dāng)期工資是填應(yīng)付工資6000元吧,水電費(fèi)不能稅前扣除,對吧
老師好!請教:兩個(gè)單位是同一個(gè)老板,但這兩個(gè)單位經(jīng)常互相調(diào)撥物資(低值易耗品)類似這些的,這個(gè)賬該怎么處理呢?
老師,請問word 怎么在打印時(shí)不顯示批注或者批量刪除批準(zhǔn)?
老師,我3月有一筆分錄做重復(fù)了,多提了7W的備用金到現(xiàn)金賬戶;是返回改賬好一些,還是再這個(gè)月沖了好一些?
您好老師:我們是外貿(mào)企業(yè),支付的郵電費(fèi)、傳真費(fèi)、驗(yàn)單費(fèi)可以做到 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 里嗎?還是必須要做到 財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 里
您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳退稅,如何記賬?
就是我們的鏡像充足的情況下 也不能避免要補(bǔ)角這一部分增值稅嗎 然后就是我已經(jīng)進(jìn)入了成本兒 是匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增企業(yè)所得稅嗎 這一部分
你好 ;? ? 你進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的話。 可以的。? ?可以抵減增值稅的。? ? 就是涉及? 企業(yè)所得稅 調(diào)整這部分和滯納金的??
老師的意思就是我需要補(bǔ)交的這份增值稅 如果我鏡像充足的情況下 嗯 就可以少交甚至不交 對嗎 然后企業(yè)所得稅的話 我的賬肯定是沒法調(diào)了 是不是得等到匯算清繳的時(shí)候 直接把計(jì)入成本的這一部分納稅調(diào)增呢 那么納稅調(diào)增的 現(xiàn)在我就是核算一下這部分不能計(jì)入的成本的 企業(yè)所得稅加上滯納金要交多少 不能計(jì)入成本得數(shù)是1821723.9元
你好;? ? 1. 是的。 你有進(jìn)項(xiàng)稅到時(shí)申請留抵抵欠? ? 處理即可? 就可以不用繳納增值稅的? ?2.? ?是的。 調(diào)增 后? ?你盈利了就繳納企業(yè)所得稅和滯納金的。? ??
老師可以幫忙算下1821723.9元需要補(bǔ)多少企業(yè)所得稅嗎
?你好;? ? ? 你之前是符合小微企業(yè)嗎。 去看看? 你們當(dāng)時(shí)應(yīng)納稅所得額是多少 ;超過300萬沒有 ;? ?
到今年年底沒有超
你好; 沒有超過 ; 那么 你? 這個(gè)實(shí)際 是??1821723.9是你的成本金額嘛? 。這個(gè)要調(diào)增? ;? 去年有虧損的嗎 。 看下去年的年報(bào)應(yīng)納稅所得額? %2B這個(gè)1821723.9? 合計(jì)是多少? ?
以前年度虧損已經(jīng)用完啦
?你好;? 看我上面問地你去看看 去年到底虧損了還是盈利了。 不然沒法計(jì)算的??
老師 我們以前年度的虧損已經(jīng)在上一個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 已經(jīng)用掉了
?你好;? ? ? 100萬 *5%? %2B(1821723.9-100)*10%計(jì)算企業(yè)所得稅的; 來交納的?
今年的政策不是100萬之內(nèi)的 稅負(fù)5%還減半呢嗎
你好;? 你去年做調(diào)整。 不可能 用今年政策的? ??
都是今年的票老師
?你好 ;? 那就不用? ; 那就可以100萬按2.5%計(jì)算? ; 100萬-300萬按10%繳納? ?