你好,可以做無票收入的。
老師您好,我們公司是一家建筑公司,經(jīng)營(yíng)范圍包括建筑勞務(wù)分包, 一般納稅人 ,甲方要求我們開出勞務(wù)字樣發(fā)票,開票能開出來 人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣服務(wù),建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi), 可以開嗎?開的話用哪個(gè)?謝謝
老師 我們是一個(gè)建筑公司 現(xiàn)在負(fù)責(zé)人想給我們開勞務(wù)票 但是對(duì)方的那個(gè)勞務(wù)公司只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照 沒有資質(zhì) 并且他的營(yíng)業(yè)執(zhí)照是某某裝飾有限公司 只是經(jīng)營(yíng)范圍有建筑勞務(wù)分包。請(qǐng)問我們建筑公司能用他提供過來的勞務(wù)票嗎(沒有資質(zhì))
老師您好,我們公司新成立了一個(gè)建筑勞務(wù)公司,我需要開發(fā)票,因?yàn)槭切∫?guī)模,但是找不到建筑勞務(wù)那個(gè)項(xiàng)目
一個(gè)勞務(wù)公司開給了一個(gè)建筑公司1百萬的往來款,我是小規(guī)模建筑公司有勞務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍,對(duì)方不要發(fā)票,那我們這筆收入要怎么處理好呢?
我們公司是一般納稅人,然后經(jīng)營(yíng)范圍有勞務(wù)分包,我們幕后老板分包了一個(gè)工程,需要給施工單位開建筑勞務(wù)發(fā)票,我們公司就開出去3%的建筑勞務(wù)發(fā)票,然后由包工頭代開的個(gè)人抬頭的勞務(wù)發(fā)票給我們公司,作為成本,這樣在稅務(wù)角度是否合理? 還是說開勞務(wù)發(fā)票是不是同時(shí)包括營(yíng)業(yè)范圍有建筑勞務(wù),另外還要辦理勞務(wù)資質(zhì)證才能開建筑勞務(wù)發(fā)票?
老師,我公司生產(chǎn)貨架,外購螺絲、掛鉤、輪子等配套貨架一起銷售,請(qǐng)問計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)問公司產(chǎn)品申報(bào)成為系統(tǒng)軟件產(chǎn)品,然后可以申請(qǐng)10%企業(yè)增值稅退稅,最后按3%增值稅繳費(fèi)嗎?有這個(gè)政策嗎
請(qǐng)問:這道題d怎么是或有負(fù)債?不明白
請(qǐng)問:這道題50-12.7啥意思
您好,這個(gè)題麻煩給解釋一下吧,越詳細(xì)越好
采購的清潔用品,用于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里發(fā)票已收到款項(xiàng)未付的專用發(fā)票可以先抵扣計(jì)入其他應(yīng)付款嗎,抵扣時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款次月付款時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款
老師,麻煩幫忙看下這個(gè)例題,出售時(shí)的投房成本不應(yīng)該是上個(gè)時(shí)點(diǎn)的公允價(jià)值嗎,21.2月出售,上個(gè)時(shí)點(diǎn)即20.12.31公允價(jià)值是280為什么這里說是250呢
老師晚上好!我是出納,今天因?yàn)榕抡疹櫛粌鼋Y(jié),所以從公戶轉(zhuǎn)個(gè)兩筆錢10萬出來放備用金,這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎?能這樣做嗎?
什么情況下盈余公積彌補(bǔ)虧損?
老師招待費(fèi)就一張發(fā)票可以入帳嗎?
那我們要交稅多少錢,當(dāng)借款好嗎?做無票收入風(fēng)險(xiǎn)大嗎?寫什么款好呢?
建筑工程的小規(guī)模收多少點(diǎn)的稅
你好,股票收入沒有風(fēng)險(xiǎn)的,如果你隱瞞了收入,這種有風(fēng)險(xiǎn),你們單位少交了稅款。
寫成股票收入嗎?不隱瞞收入,只是覺得怎么入好呢?我沒說股票收入呀
你好,怎么做最好?答,無票收入做最好。
正常的做收入交稅的意思。
要交多少稅
一般納稅人1% 增值稅(收入減去成本)/1.01*1% 附加稅等于增值稅6% 印花稅100*萬分之三/2 所得稅看利潤(rùn)
小規(guī)模的呀,平時(shí)沒收入沒開票的,就是發(fā)個(gè)工資3000左右,建筑工程小規(guī)模稅率多少點(diǎn)呀,這次是走個(gè)帳而已的,
走賬和業(yè)務(wù)不一樣,你到底是過賬還是什么的,增值稅1%,附加稅6%,印花稅萬分之三減半,所得稅根據(jù)利潤(rùn)利潤(rùn),100萬以內(nèi)的稅率是2.5%,利潤(rùn)100萬到300萬之間的稅率是10%。
過帳,你算算要交多少稅
增值稅(收入減去成本)/1.01*1% 附加稅等于增值稅6% 印花稅100*萬分之三/2 所得稅看利潤(rùn)
那我弄點(diǎn)費(fèi)用票來抵那所得稅就不用那么高了是吧
那我現(xiàn)在要節(jié)稅的話只能從成本票這里入手了是吧?
勞務(wù)費(fèi)的話,你可以取得適量的輔助材料的,或者是人工費(fèi)。
所得稅不是25%嗎?
你好 有優(yōu)惠政策的。
按100萬來算總共交35000左右的稅嗎?
你是不是沒有考慮成本扣除,如果是的話可以這么做的。
買票的話也不止2.5%的點(diǎn)了吧,那哪來的費(fèi)用票呢,按最大節(jié)稅額來操作的話怎么操作呢?
你們沒有工資嗎?你沒有成本,能開出這些發(fā)票去,這不就是虛開?