借銀行存款貸預(yù)收賬款,這個是第一個月的。
老師您好,有個問題想咨詢一下。幾個月前在某單位進(jìn)了一批貨,當(dāng)月沒有付款,借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款。當(dāng)月銷售完成,借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入。并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品。第二個月付款 記:借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款。三個月后才給我開發(fā)票,這個時候發(fā)票應(yīng)該怎么記賬?麻煩您了。
做跨進(jìn)電商進(jìn)口,主營業(yè)務(wù)是服務(wù)費(進(jìn)出都不開發(fā)票)第一個月收入2萬以內(nèi),第二個月收入11萬,第三個月收入1萬5,請問小規(guī)模是按月交稅還是可以按季?我第二個月11萬申報納稅了已經(jīng),那其實一個季度不超過30萬收入,超過10萬的這個月也不需要繳納稅款的是嗎?我們公司業(yè)務(wù)是不開票的(進(jìn)口電商平臺不需要開發(fā)票,日本也沒有開進(jìn)項票給我們)
我們服務(wù)公司,收到對方的款,第二個月開票的,服務(wù)沒有庫存商品什么結(jié)轉(zhuǎn),第一個月和第二個月怎么入賬
7月1-15號第一個老板投資,辦公用品做的賬務(wù)處理借:管理費用貸:銀行存款-第一個老板。老板做賠了不干了,7.15?7.31第二個老板接手投資,借:管理費用,貸:銀行存款-第二個老板。月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),費用有第一個老板投資的,有第二個老板投資的,結(jié)轉(zhuǎn)受不受影響
暫估入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—估價入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,第二個月沖暫估,在做一筆正常入庫的分錄,請問這里上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,下月還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
企業(yè)用專利評估1000萬做實繳,不想做攤銷,減值準(zhǔn)備部分也不想計入利潤減少,就是不想少繳稅但無形資產(chǎn)部分想從賬面上做下去,有辦法嗎?
老師你好,公司的對外投資49萬的股權(quán)三千多點轉(zhuǎn)讓給另外一家公司,請問我們收到這筆款后還需要給對方開發(fā)票嗎?我們收到的這筆款需要交稅嗎?如果交的話需要交哪些?
為什么要加上對方確認(rèn)的減值,再減去公允和賬面差額?
老師,我們中了一個政府的招標(biāo),項目是疫木處置砍伐疫木,請問對于這個合同我們需要繳納印花稅么?合同金額是500萬,但是是分期付款的,如果要繳納的話,我們是現(xiàn)在全額繳納還是分期繳納?
老師應(yīng)稅貨物發(fā)生時間如何確定
老師23年的投資款印花稅補(bǔ)申報怎么報?
老師,我們建筑公司收到一筆由A政府撥付的工程款100,豁免20,從我們對公賬轉(zhuǎn)至由政府設(shè)立的B產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司,我們開工程服務(wù)票給B發(fā)展有限公司80,這要怎么做賬務(wù)處理呢(到二級明細(xì))
老師,我們到貨是115克,787,52令,1.32噸。我可以入庫成120克,787,52令,來票115克,入庫120克,開票出去120克可以嗎?,
老師,廣告公司安裝部門購買的萬能膠、刷子、水等都分別計入什么科目?
老師,研發(fā)部門購買的電腦配件,應(yīng)怎么入賬,計入研發(fā)費用的哪個科目呢
第二個月借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費,借主營業(yè)務(wù)成本、貸、銀行存款、應(yīng)付職工薪酬等。
就是第二個月的結(jié)轉(zhuǎn)成本有點搞不明白
你好 你的成本有哪些?
就是一些人員銷售費用,還有一些給客戶贈送的其他相關(guān)禮品
你好,你們提供的是什么服務(wù)收入?
幫忙其他公司賣車,另外一個公司扣除成本,我們賺差價,然后我們會贈送客戶汽車導(dǎo)航還有保險啥的
服務(wù)人員的工資借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬。
贈送給出去的保險 借主營業(yè)務(wù),成本貸、銀行存款。
導(dǎo)航,借主營業(yè)務(wù),成本貸庫存商品。
我們贈送的保險,因為是客戶名字,我們這邊沒有發(fā)票,怎么操作
你好,沒有發(fā)票,用你銀行回單做賬。